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PRACTICA DE CONTABILIDAD

Enviado por   •  11 de Diciembre de 2018  •  1.194 Palabras (5 Páginas)  •  451 Visitas

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16 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U

15 LAVADORES WHIRLPOOL A $3,800.00 MAS IVA C/U

20 LICUADORAS OSTER A $300.00 MAS IVA C/U

12/01/2016.

- SE REALIZO UN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR $50,000.00 DE LA CUENTA DE HSBC A BANAMEX.

13/01/2016.

- COMPRA A CREDITO A EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. POR LO SIGUIENTE:

12 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U

21 RECLINABLES A $950.00 MAS IVA C/U

5 CAMARAS FOTOGRAFICAS XL7 A $900.00 MAS IVA C/U

10 COMPUTADORAS ACER A $12,000.00 MAS IVA C/U

14/01/2016.

- SE REALIZO UN PRESTAMO PERSONAL A LA SRITA. PILAR MONTENEGRO TELLEZ, POR LA CANTIDAD DE $5,000.00 PAGADOS CON CHEQUE.

15/01/2016.

- VENTAS DE CONTADO A LA SEÑORA ALMA MADERO RICO PAGADAS CON CHEQUE DEPOSITADAS A LA CUENTA DE BANAMEX:

11 REFRIGERADORES MABE A $5,000.00 MAS IVA C/U

10 TV´S PANASONIC 30” A $6,000.00 MAS IVA C/U

5 RECAMARAS DOLLY A $6,000.00 MAS IVA C/U

12 COMPUTADORAS ACER A $12,000.00 MAS IVA C/U

20 LICUADORAS OSTER A $300.00 MAS IVA C/U

16 CAFETERAS SANYO A $290.00 MAS IVA C/U

17/01/2016.

- SE PIDE UN PRESTAMO A LA UNICREN, S.A. POR $370,000.00, PAGADEROS EN 3 AÑOS, CONTRA DOCUMENTO FIRMADO POR EL C.P. ROLANDO LOYO DE LA COLINA Y DEPOSITADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL BANCO HSBC.

18/01/2016.

- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE CAJA POR PARTE DE LA SRITA. PILAR MONTENEGRO TELLEZ COMO SIGUE:

GASTOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS $3,900.00 IVA INCLUIDO

GASTOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: $5,700.00 IVA INCLUIDO.

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: $2,500.00 IVA INCLUIDO. (60% AREA DE VENTAS, 40% AREA DE ADMINISTRACION)

20/01/2016.

- NOS LIQUIDAN CON CHEQUE LAS VENTAS A CREDITO DEL DIA 05 DE ENERO, LOS SIGUIENTES CLIENTES:

MOISES RAMIREZ PEÑA

ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS

ALONSO ROSALES Y ASOCIADOS

- NOS LIQUIDAN LAS LETRAS DE CAMBIO #02 Y #03 A NUESTRO FAVOR, EN EFECTIVO.

21/01/2016.

- VENTAS GARANTIZADAS CON DOCUMENTOS:

PAGARE #01 SR. JULIO CESAR MARTINEZ DE LA ROSA: 11 AIRES ACONDICIONADOS A $3,645.00 MAS IVA C/U

PAGARE #02 SR. SERVANDO MORALES TENA: 5 RECLINABLES A $950.00 MAS IVA C/U

PAGARE #03 SR. RAFAEL MARTINEZ GOMEZ: 30 LAVADORAS WHIRLPOOL A $3,800.00 MAS IVA C/U

PAGARE #04 SRA. ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS: 5 TRINCHADORES SHAFFI A $7,500.00 MAS IVA C/U

23/01/2016.

TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS, DE BANORTE A BANAMEX, $25,000.00

24/01/2016.

- VENTAS AL CONTADO A LA SRA. ZOYLA VACA DEL CORRAL, DEPOSITADAS EN LA CUENTA DE BANAMEX COMO SIGUE:

1 RECAMARA DOLLY A $6,000.00 MAS IVA C/U

10 DVD´S LG A $1,350.00 MAS IVA C/U

5 TV´S PANASONIC 30” A $6,500.00 MAS IVA C/U

12 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U

5 AIRES ACONDICIONADOS LG A $3,645.00 MAS IVA C/U

25/01/2016.

- PAGO DE LA DEUDA DE LA CAJERA PILAR MONTENEGRO TELLEZ POR PRESTAMO PERSONAL EN EFECTIVO Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DE HSBC.

27/01/2016.

- SE EFECTUARON COMPRAS A CREDITO A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

A EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.:

8 TV´S 24” A $2,200.00 MAS IVA

7 RECAMARAS DOLLY A $4,050.00 MAS IVA C/U

10 PLANCHAS PHILLIPS A $105.00 MAS IVA C/U

A MUEBLES Y ACCESORIOS DEL HOGAR, S.A.:

20 RECLINABLES A $680.00 MAS IVA C/U

10 COMPUTADORAS ACER A $9,250.00 MAS IVA C/U

15 AIRES ACONDICIONADOS LG A $2,800.00 MAS IVA C/U

30/01/2016.

- SE REALIZO PAGO A PROVEEDORAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

CHEQUE BANORTE POR $38,575.00 A FAVOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS DEL HOGAR, S.A.

CHEQUE BANORTE POR $10,000.00 A FAVOR DE EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

CHEQUE BANORTE POR $40,000.00 A FAVOR DEL SR. ARMANDO CASAS CASTILLO

CHEQUE BANAMEX POR $90,000.00 A FAVOR DE LA COMERCIAL, S.A.

CHEQUE BANAMEX POR $70,000.00 A FAVOR DE LA NUEVA PROVEEDORA, S.A.

CHEQUE HSBC POR $100,000.00 A FAVOR DE LA IMPORTADORA Y SURTIDORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

31/01/2016.

- PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO POR $50,000.00 A FAVOR DE LA UNICRER, S.A. CON CHEQUE DE LA CUENTA HSBC

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