PRACTICA DE CONTABILIDAD
Enviado por Rebecca • 11 de Diciembre de 2018 • 1.194 Palabras (5 Páginas) • 528 Visitas
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16 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U
15 LAVADORES WHIRLPOOL A $3,800.00 MAS IVA C/U
20 LICUADORAS OSTER A $300.00 MAS IVA C/U
12/01/2016.
- SE REALIZO UN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR $50,000.00 DE LA CUENTA DE HSBC A BANAMEX.
13/01/2016.
- COMPRA A CREDITO A EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. POR LO SIGUIENTE:
12 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U
21 RECLINABLES A $950.00 MAS IVA C/U
5 CAMARAS FOTOGRAFICAS XL7 A $900.00 MAS IVA C/U
10 COMPUTADORAS ACER A $12,000.00 MAS IVA C/U
14/01/2016.
- SE REALIZO UN PRESTAMO PERSONAL A LA SRITA. PILAR MONTENEGRO TELLEZ, POR LA CANTIDAD DE $5,000.00 PAGADOS CON CHEQUE.
15/01/2016.
- VENTAS DE CONTADO A LA SEÑORA ALMA MADERO RICO PAGADAS CON CHEQUE DEPOSITADAS A LA CUENTA DE BANAMEX:
11 REFRIGERADORES MABE A $5,000.00 MAS IVA C/U
10 TV´S PANASONIC 30” A $6,000.00 MAS IVA C/U
5 RECAMARAS DOLLY A $6,000.00 MAS IVA C/U
12 COMPUTADORAS ACER A $12,000.00 MAS IVA C/U
20 LICUADORAS OSTER A $300.00 MAS IVA C/U
16 CAFETERAS SANYO A $290.00 MAS IVA C/U
17/01/2016.
- SE PIDE UN PRESTAMO A LA UNICREN, S.A. POR $370,000.00, PAGADEROS EN 3 AÑOS, CONTRA DOCUMENTO FIRMADO POR EL C.P. ROLANDO LOYO DE LA COLINA Y DEPOSITADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL BANCO HSBC.
18/01/2016.
- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE CAJA POR PARTE DE LA SRITA. PILAR MONTENEGRO TELLEZ COMO SIGUE:
GASTOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS $3,900.00 IVA INCLUIDO
GASTOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: $5,700.00 IVA INCLUIDO.
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: $2,500.00 IVA INCLUIDO. (60% AREA DE VENTAS, 40% AREA DE ADMINISTRACION)
20/01/2016.
- NOS LIQUIDAN CON CHEQUE LAS VENTAS A CREDITO DEL DIA 05 DE ENERO, LOS SIGUIENTES CLIENTES:
MOISES RAMIREZ PEÑA
ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS
ALONSO ROSALES Y ASOCIADOS
- NOS LIQUIDAN LAS LETRAS DE CAMBIO #02 Y #03 A NUESTRO FAVOR, EN EFECTIVO.
21/01/2016.
- VENTAS GARANTIZADAS CON DOCUMENTOS:
PAGARE #01 SR. JULIO CESAR MARTINEZ DE LA ROSA: 11 AIRES ACONDICIONADOS A $3,645.00 MAS IVA C/U
PAGARE #02 SR. SERVANDO MORALES TENA: 5 RECLINABLES A $950.00 MAS IVA C/U
PAGARE #03 SR. RAFAEL MARTINEZ GOMEZ: 30 LAVADORAS WHIRLPOOL A $3,800.00 MAS IVA C/U
PAGARE #04 SRA. ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS: 5 TRINCHADORES SHAFFI A $7,500.00 MAS IVA C/U
23/01/2016.
TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS, DE BANORTE A BANAMEX, $25,000.00
24/01/2016.
- VENTAS AL CONTADO A LA SRA. ZOYLA VACA DEL CORRAL, DEPOSITADAS EN LA CUENTA DE BANAMEX COMO SIGUE:
1 RECAMARA DOLLY A $6,000.00 MAS IVA C/U
10 DVD´S LG A $1,350.00 MAS IVA C/U
5 TV´S PANASONIC 30” A $6,500.00 MAS IVA C/U
12 COLCHONES SELTHER MATRIMONIALES A $2,160.00 MAS IVA C/U
5 AIRES ACONDICIONADOS LG A $3,645.00 MAS IVA C/U
25/01/2016.
- PAGO DE LA DEUDA DE LA CAJERA PILAR MONTENEGRO TELLEZ POR PRESTAMO PERSONAL EN EFECTIVO Y DEPOSITADO EN LA CUENTA DE HSBC.
27/01/2016.
- SE EFECTUARON COMPRAS A CREDITO A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:
A EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.:
8 TV´S 24” A $2,200.00 MAS IVA
7 RECAMARAS DOLLY A $4,050.00 MAS IVA C/U
10 PLANCHAS PHILLIPS A $105.00 MAS IVA C/U
A MUEBLES Y ACCESORIOS DEL HOGAR, S.A.:
20 RECLINABLES A $680.00 MAS IVA C/U
10 COMPUTADORAS ACER A $9,250.00 MAS IVA C/U
15 AIRES ACONDICIONADOS LG A $2,800.00 MAS IVA C/U
30/01/2016.
- SE REALIZO PAGO A PROVEEDORAS DE LA SIGUIENTE FORMA:
CHEQUE BANORTE POR $38,575.00 A FAVOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS DEL HOGAR, S.A.
CHEQUE BANORTE POR $10,000.00 A FAVOR DE EL SURTIDOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
CHEQUE BANORTE POR $40,000.00 A FAVOR DEL SR. ARMANDO CASAS CASTILLO
CHEQUE BANAMEX POR $90,000.00 A FAVOR DE LA COMERCIAL, S.A.
CHEQUE BANAMEX POR $70,000.00 A FAVOR DE LA NUEVA PROVEEDORA, S.A.
CHEQUE HSBC POR $100,000.00 A FAVOR DE LA IMPORTADORA Y SURTIDORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
31/01/2016.
- PAGO DE DEUDA A LARGO PLAZO POR $50,000.00 A FAVOR DE LA UNICRER, S.A. CON CHEQUE DE LA CUENTA HSBC
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