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Materia: Operación de procesos de auditoría de los estados financieros

Enviado por   •  28 de Febrero de 2018  •  2.155 Palabras (9 Páginas)  •  557 Visitas

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Debido a las diferencias en los inventarios y las inconformidades de los clientes en el despacho de pedidos, que se han presentado últimamente el consejo de Administración en la empresa, ha considerado que son causas fundamentales para realizar una Auditoria Administrativa en la división de operaciones.

En consecuencia se le solicita lo antes posible, proceda a efectuarla y presentar a este consejo su informe correspondiente.

Atentamente

Patricia Aurora Arriaga Rodríguez [pic 5]

Gerente Consejo de Administración

Comercializadora de Cementos del Bajío S.A de C.V Consejo de Administración León, Gto. México.

PT. No:

23

Hecho por:

Miryam Macias Salinas

Fecha:

06 de junio 2016

Revisado por:

Francisco Torres Vázquez

Fecha:

06 de junio 2016

MEMORANDUM

León, Gto. A de junio 2016

A: C.P Francisco Torres Vázquez

DE: Departamento de Crédito y Cobranza

REFERENCIAS: Diferencias en Saldos.

Debido a la diferencias en saldos que se han presentado últimamente el departamento de crédito y cobranza ha considerado que son causas fundamentales realizar una Auditoria para la revisión en el departamento de Crédito y Cobranza.

En consecuencia se le solicita lo antes posible, proceda a efectuarla y presentar a este departamento su informe correspondiente.

Atentamente

Miryam Fernanda Macías Salinas [pic 6]

Gerente Departamento de Crédito y Cobranza

Comercializadora de Cementos del Bajío S.A de C.V Consejo de Administración León, Gto. México.

PT. No:

23

Hecho por:

Jair Molina Martinez

Fecha:

06 de junio 2016

Revisado por:

Francisco Torres Vázquez

Fecha:

06 de junio 2016

MEMORANDUM

León Gto. A 06 de junio 2016

A: C.P Francisco Torres Vázquez

DE: Departamento de Compras y Ventas

REFERENCIAS: Errores en la capturacion de Facturas, verificación de proveedores, control de calidad en materiales, plazos e intereses por parte de los proveedores.

Debido a estos errores detectados el departamento de Compras y Ventas ha considerado que son causas indispensables para realizar una Auditoria y así corregir las anomalías encontradas en el Departamento de Compras y Ventas.

Atentamente

[pic 7]

Jair Molina Martínez

Gerente Departamento de Compras y Ventas

Comercializadora de cementos

Del Bajío S.A de C.V

BLVRD. Torres landa ·6103

Colonia San Isidro C.P 37530

León, Guanajuato 06 de junio del 2016

BANAMEX:

Con motivo a la revisión que está practicando Arriaga Rodríguez Auditores y Asociados S.A de C.V a nuestros estados financieros de SEPTIEMBRE 01 al OCTUBRE 31, mucho se les agradece por nuestra conformidad con ustedes con el saldo que aparece a favor $ a la fecha antes mencionada.

Agradeciendo de antemano su gran seguridad de inversión y de efectivo.

Gracias por su colaboración.

[pic 8]

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Comercializadora de cementos

Del Bajío S.A de C.V

BLVRD. Torres landa ·6103

Colonia San Isidro C.P 37530

León, Guanajuato 06 de junio del 2016

JOSE VARGAS:

Con motivo a la revisión que está practicando Arriaga Rodríguez Consultores y Asociados S.A de C.V a nuestros estados financieros de SEPTIEMBRE 01 con un saldo $23,200.00 al OCTUBRE 31 con un saldo $23,200.00 mucho se les agradece por nuestra conformidad con ustedes con el saldo que aparece a favor $208,800.00 y por su gran puntualidad al realizar los pagos de sus deudas con nosotros referente a la fecha antes mencionada.

Agradeciendo de antemano su gran puntualidad de pago y por su preferencia de realizar sus compras con nosotros.

Gracias por su colaboración.

[pic 9]

FIRMA DEL CLIENTE JOSE VARGAS

Comercializadora de cementos

Del Bajío S.A de C.V

BLVRD. Torres landa ·6103

Colonia San Isidro C.P 37530

León, Guanajuato 06 de junio del 2016

FRANCISCO MUÑOZ:

Con motivo a la revisión que está practicando Arriaga Rodríguez Auditores y Asociados S.A de C.V a nuestros estados financieros de OCTUBRE

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