Contabilidad comercial.
Enviado por John0099 • 24 de Abril de 2018 • 3.165 Palabras (13 Páginas) • 539 Visitas
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Como lo aplica según las formulas para determinar el importe del
Impuesto que será deducido del sueldo? ( 2 puntos )
- Preguntas Prácticas: (El total es de 15 puntos)
MONOGRAFIA DE DESARROLLAR Y PRESENTAR
La empresa EL PATRIOTA SAA, con R.U.C. Nº 20121484135 cuyo giro de negocio es la Comercialización de Cocinas a Gas de 6 hornillas, reiniciando sus operaciones el 02 de Enero de 2011 con los siguientes saldos registrara su asiento contable de reapertura en el Libro Diario:
LIBRO DIARIO DEBE HABER
10 Efectivo y Equival.de Efectivo 86,000.00
101 Caja (Sería el Saldo Inicial) 24,000.00
104 Cuenta Corriente (Saldo Inicial) 62,000.00
104.1 Bco. Comercio
12 Ctas.por Cobrar Comerc.-Terceros 25,200.00
1212 Facturas por Cobrar 9,600.00
Fact. 001-00385 Tobi 4,600.00
Fact. 001-00397 El Rey 5,000.00
123 1Letras por Cobrar 15,600.00
L/. 7770 Pepe 7,400.00
L/. 7773 Memo 8,200.00
20 Mercaderías 47,250.00
20.1 Mercader.Manufact.
50 Cocina a Gas de 6 hornillas S/. 945.00 c/u.
33 Inmuebles, Maquinarias y Equipos 108,250.00
33.1 Terreno 12,000.00
33.2 Edificio 58,000.00
33.5 Muebles y Enseres 19,000.00
33.6 Equipos Diversos 19,250.00
(5 computadoras)
39 Depreciac., Amortizac. Y Agotamiento 17,650.00
39.3 Depreciación Inmueb., Maq. y Eq.
393.2 Edificio 6,750.00
393.5 Muebles y Enseres 3,800.00
393.6 Equipos Diversos 7,100.00
40 Tributosy Aporte Al Sist.de Pens. Y de Salud 10,460.00
40.1 Gobierno Central
4011 I.G.V. 4,150.00
4031 ESSALUD 1,800.00
4032 ONP-SNP 4,510.00
42 Cta.por Pagar Comerc.-Terceros 47,850.00
4212 Facturas por Pagar 13,050.00
F/. 001-00040 Costa 5,150.00
F/. 002-07073 Júpiter 3,800.00
F/. 001-05001 Rápido 4,100.00
423 1Letras por Pagar 34,800.00
L/. 6631 Júpiter 5,500.00
L/. 6632 Júpiter 5,500.00
L/. 6641 Júpiter 8,200.00
L/. 04418 Rápido 7,800.00
L/. 04419 Rápido 7,800.00
50 Capital 190,740.00
501 Capital Social
5011 Acciones
NOTA: ESTAS CUENTAS CON SUS IMPORTES, SERA EL PRIMER REGISTRO (asiento) EN EL LIBRO DIARIO. LUEGO DESARROLLAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES EN LOS LIBROS AUXILIARES RESPECTIVOS:
OPERACIONES MES DE ENERO 2011:
DÍA
- Se vende 20 cocinas a S/. 1,354.00 c/u más el 19 % IGV a la casa Percy con RUC 20137080954 según Factura Nº 001-00398; condiciones: 60% en efectivo y el saldo al crédito 45 días. El efectivo cobrado se deposita al Banco cuenta corriente.
- La empresa recepciona los siguientes comprobantes de pago, que será registrado en el Libro de Registro de Compra:
- PUBLI PERÚ S.A.C. con RUC 20220078911, publicidad por S/. 2,400.00 más el 19 % IGV, según Factura Nº 001-0088 (su destino será 100% a Gastos de Ventas-Cuenta 95)
- EDELNOR SAA, con RUC 20246000841, por consumo de energía eléctrica la suma de S/. 1,500.00 más el 19% IGV, según recibo Nº 65-0384014 (80% a Gastos Administrativos – cuenta 94 y 20 % a gastos de venta-cuenta 95)
- TELEFONICA SAA, con RUC 20234510897, por consumo de teléfono la suma de S/. 2,250.00 más el 19%, según Recibo Nº T67-784059 (40% gatos administrativos y 60 % gastos de ventas)
- Se cancela los tributos pendientes:
- Con cheque Nº 182901 el IGV 4,150.00
- Con cheque Nº 182902 ESSALUD 1,800.00
- Con cheque Nº 182903 ONP-SNP 4,510.00
- Se cobra saldo de la Factura Nº 001-00398, luego se deposita al Banco cuenta Corriente (corresponde a la venta del día 04)
11 Se vende 15 cocinas a S/. 1,354.00 c/u más el 19 % IGV al Sr. Victor Correa con RUC 10134813273, según Factura Nº 001-00399 con las siguientes condiciones: 20% al contado del total de la Factura, el saldo (70%) se canjea con 4 letras en partes iguales Nros. 7774, 7775, 7776 y 7777 con recargo del 12% de interés, cuyo vencimiento es al 30, 60, 90 y 120 días vistas (el saldo de la Factura más los intereses, nos dará un resultado, este se divide entre las 4 letras y cuyo importes de la letra Nº 7777 será de S/. 3,789.69)
12 Se paga en efectivo Letra Nº 6631. (El importe está en el asiento de apertura)
12 Se deposita al Banco Cuenta Corriente la suma de S/. 10,000.00
13 Se gira cheque Nª 182904 pare l pago de la Factura Nº 002-07073 y letra 6632. (Importe esta`en el asiento de apertura)
14 La empresa otorga préstamo a uno de sus trabajadores por la suma S/. 1,200.00, girándose el cheque
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