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El análisis de la decisión tomada

Enviado por   •  26 de Agosto de 2023  •  Apuntes  •  432 Palabras (2 Páginas)  •  110 Visitas

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El análisis de la decisión tomada indica que las ventas totales en el trimestre actual fueron de 15,554 unidades, con un costo total de S/82,400. Las áreas de ventas 1 y 2 vendieron más unidades que el área 3, lo que sugiere que se puede optimizar el presupuesto de publicidad para el área 3 en el siguiente trimestre. El precio de venta de cada unidad no se proporcionó en la información dada, por lo que se supuso un precio de S/40.

En cuanto al siguiente trimestre, se espera que el total de ventas proyectadas sea de 24,886 unidades, con un precio de venta de S/45 por unidad. El costo total del presupuesto de ventas es de S/111,700, lo que sugiere que se ha asignado un presupuesto mayor para publicidad y vendedores. Además, se prevé que la producción sea de 23,000 unidades, incluyendo 8,000 unidades producidas en tiempo extra, lo que supera el total de unidades proyectadas para la venta. Es posible que se deba revisar la proyección de ventas para que esté más en línea con la capacidad de producción.

En almacén de productos terminados, se observa que el área 1 tiene una proyección de ventas de 12,389 unidades, pero se espera que se transfieran 10,000 unidades al almacén de material. Esto sugiere que el área 1 puede estar produciendo en exceso en relación con la demanda del mercado. Además, el área 2 y el área 3 tienen una proyección de ventas combinada de 12,498 unidades, pero solo se espera que se transfieran 5,000 unidades de cada área al almacén de material, lo que indica que podrían haber restricciones en la producción de estas áreas. En general, se debe considerar una mejor coordinación de la producción y el inventario para optimizar los recursos.

En cuanto al almacén de material, se observa que el inventario inicial es de 23,600 unidades, se esperan compras de 23,000 unidades y se utilizarán 23,000 unidades en la producción. El inventario final se proyecta en 600 unidades, lo que indica que el nivel de inventario se mantendrá estable para el siguiente período.

En cuanto a la mano de obra, se observa que el área 1 tiene 54 empleados disponibles, que se dividen en 18 cuadrillas. Se observa una variación de -2 en la disponibilidad de mano de obra, lo que sugiere que puede haber una rotación o baja de personal. Además, se contrataron 4 nuevos trabajadores y se espera que haya 56 obreros disponibles para el siguiente período. La productividad proyectada es de 1000 unidades por obrero, lo que indica que se espera una producción de 56,000 unidades en el próximo período.

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