Auditoría Interna de Calidad
Enviado por Stella • 5 de Enero de 2019 • 919 Palabras (4 Páginas) • 425 Visitas
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Para finalizar el plan termina con el análisis de manejo de las quejas.
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III. DOCUMENTO N°3
[pic 11][pic 12]
DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO
Nº HOJA
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)
Nº Auditoría:
Fecha inicio:
Hora inicio:
Fecha final:
Hora final:
Auditor/es:
ENTREVISTADOS
OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR
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NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
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PUNTO
Clasificación DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS NORMA
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[pic 24]
(1) Calificar
N.C. según:
Clasificación TOTAL N.C.
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los
procesos.
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar
a los procesos
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores
(Auditor/es)
que afecten a la satisfacción del cliente.
[pic 25]
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El documento analizado pertenece representa un informe de auditoría. Este tipo de documento es de uso obligatorio para los procesos de auditoría. Tiene por finalidad de identificar las áreas auditadas y los entrevistados en la misma.
En este documento se encuentran registrados los hallazgos y evidencias encontrados en el proceso de auditoría.
Para finalizar esta el espacio donde se identifican los auditores y la evaluación de esta.
Elabore una lista de verificación, utilizando como base la Norma ISO 9001:2008, considere el punto 4 de la norma. Además complete su lista de acuerdo a lo descrito en el caso:
- La empresa ABC, mantiene un sistema de registros en papel, los formularios no tienen codificación, ni versión.
- En la sala de producción mantienen el procedimiento P1 V1, y en el listado maestro indican como la versión vigente P1V2.
- En Ventas se evidencia el procedimiento V1 V10, y en el listado maestro indican como la versión vigente V1V12.
- En el manual de Calidad no se menciona el destino de los registros de calidad, los registros de cotizaciones, los contratos, entre otros.
- Parte del equipo de producción no conoce la documentación de trabajo, y han trabajado de acuerdo a lo que les explican sus compañeros.
- El manual de calidad no menciona la interacción de los procesos.
- Los registros de control de temperatura del periodo mayo–junio 2013, se quemaron con ácido y están incomprensibles.
- Los Objetivos de Calidad no están documentados.
Auditor principal: Edilio Loyola Valdés.
Año: 2016
Ciclo de auditoria: 01
Fecha: 23/07/2017
Alcance:
Ventas.
Calidad.
Producción.
Auditados:
A. Gajardo
M. Martínez
A. Quevedo.
Auditores:
J. Araya
C. Espinoza
Preguntas/Actividades/Registro
Responsable
Hallazgo
En área control de documentos, Dpto. Calidad.
- ¿Registros cuentas con codificación?
- ¿Existe número de versión de formularios?
Jefe de Calidad
- Formularios sin codificación.
- Formularios sin Nº de versión.
Sala de producción:
- ¿El procedimiento P1V1 esta actualizado en su última versión?
Jefe de Calidad
- Procedimiento P1V1 tuvo una actualización que es el P1V2, la cual no está actualizada en terreno.
Área ventas:
- ¿El procedimiento V1V10 esta actualizado en su última versión?
Jefe de Calidad
- Procedimiento V1V10 tuvo una actualización la cual es V1V12, y esta no está actualizada en terreno.
Departamento de Calidad:
- ¿Dónde quedan almacenados los
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