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Procedimiento gobernador para el control de documentos

Enviado por   •  14 de Marzo de 2018  •  2.085 Palabras (9 Páginas)  •  498 Visitas

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...

11

Archivo de

- documentos originales

12

Difusión del documento

Fin

Nombre del Documento:

Código:

Procedimiento gobernador para el control de documentos

OOM-CA-PG-002

Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3

Rev. 1

Página 4 de 10

5.0 Descripción del proceso

Secuencia de

Actividad

Responsable

Etapas

1. Elaboración

1.1. Cuando se requiera elaborar por primera vez un

Personal que

de un documento

documento controlado interno (manuales, Procedimiento

documenta.

nuevo.

Operativo, Instrucciones de Trabajo, etc.), éste es

elaborado por el solicitante de acuerdo a los criterios

establecidos en la Guía Técnica para la elaboración de

Manuales de Procedimientos y al Procedimiento de

Estructura Documental.

1.2. Solicita al responsable de control de documentos que le

asigne el número consecutivo al código del documento,

pudiendo hacer éste observaciones de forma al mismo.

1.3. Imprime el documento controlado interno y recopila la firma

del jefe /coordinador de área / subdirector (elaboración) y

subdirector /director (revisión) del área que corresponda de

cada unidad responsable, quienes considerarán antes de

firmar la necesidad real y contenido operacional del

documento para el Sistema de Gestión de la Calidad,

teniendo la facultad de rechazar tal documentación.

1.4. Acude a entregar el documento elaborado original en papel

y una copia electrónica al responsable del control de

documentos de la Unidad Responsable.

[pic 5]

Nombre del Documento:

Código:

Procedimiento gobernador para el control de documentos

OOM-CA-PG-002

Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3

Rev. 1

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2. Recepción y

2.1

Recibe documento a controlar y entrega al Coordinador de

Responsable de

control de

ISO, quién previa lectura de conocimiento del nuevo

control de

documentación

documento, se encargará de recopilar la firma de la

documentos

Dirección o Coordinación General y devolver al

Responsable de control de documentos.

2.2 Asegura que todo el personal tenga acceso vía red interna

o Intranet o internet a la última versión de toda la

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y

actualiza su Lista Maestra de Documentos Controlados

OOM-CA-PG-002-01.

2.3 Genera el respaldo en CD de la documentación del Sistema

de Gestión de la Calidad, cuando se realice la actualización

del número de revisión de cualquier documento.

2.4 Identifica el medio en que se resguarda con el nombre de la

unidad responsable, leyenda de Sistema de Gestión de la

Calidad y la fecha de respaldo..

2.5 El resguardo se

realiza en el lugar en que se considere

apropiado, cuidando que esté exento de polvo, humedad o

cualquier factor que pudiera ocasionar algún daño o

deterioro.

Nota: Toda la documentación en archivos electrónicos del Sistema

de Gestión de la Calidad no podrá ser manipulada por los usuarios

de estos, ya que sólo son para consulta y la impresión de estos se

considera como copias no controladas, excepto para el caso de

formatos que son utilizados en la operación diaria.

3. Solicitud de

3.1.

Para el caso de modificación, alta o baja de documentos

Personal

...

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