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La protección de la salud como un derecho fundamental

Enviado por   •  18 de Marzo de 2018  •  878 Palabras (4 Páginas)  •  440 Visitas

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de disposiciones, políticas, estrategias, acciones, criterios de carácter general y procedimientos uniformes para la Administración Pública Federal en materia control interno a través del proceso de calidad regulatoria, asegura lograr mayor agilidad, certidumbre y menores costos de operación para la institución, a efecto de poder proporcionar atención integral de calidad y calidez a las personas afectadas por el VIH.

7. Contribuir al fortalecimiento del Control Interno hacia el interior de las dependencias y entidades, es determinante para que se identifiquen los riesgos existentes en cada una de las áreas que conforman las dependencias.

8. Las organizaciones existen con la finalidad de cumplir metas y objetivos estratégicos en beneficio de la sociedad. Los riesgos constituyen una preocupación permanente dentro de una institución en cualquiera de sus niveles administrativos para el cumplimiento adecuado de su misión.

9. El desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para aprovechar y aplicar criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia para realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis, requieren una ejecución correcta, por ello el control de gestión es una herramienta de utilidad.

10. Los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de cualquier Institución Pública deben ser aprovechados y aplicados con criterios de simplificación administrativa, a fin de ganar agilidad y oportunidad en la prestación de los servicios públicos o trámites administrativos.

11. El Modelo de Administración de Riesgos es una herramienta útil para hacer una adecuada planeación anual de las actividades de control y auditoría, y asegurar mediante la evaluación correspondiente, que los sistemas de control interno aplicados a los procesos y áreas de mayor riesgo son efectivos para prevenir su ocurrencia.

12. Los Modelo de Administración de Riesgos permiten identificar y ponderar diversos riesgos que podrían impactar significativamente la capacidad del CENSIDA para alcanzar sus metas y objetivos establecidos en el PAE, en atención a los procesos y áreas con mayor exposición a riesgos.

13. Las auditorías y revisiones de control orientadas a evaluar y fortalecer los sistemas de control interno, con el fin de promover el aseguramiento razonable del cumplimiento de metas y objetivos, en cuanto a la eficacia y eficiencia de las operaciones; la confiabilidad y oportunidad de la información financiera; el cumplimiento de la normatividad aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos, entre otros, pueden ser correctamente solventadas si los riesgos administrativos son detectados con oportunidad.

14. Es responsabilidad de los directivos de alto nivel, valorar su impacto y diseñar estrategias para administrarlos, para cumplir metas y objetivos estratégicos en beneficio de la

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