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Temas variados ensayos y trabajos

Documentos 7.561 - 7.590 de 89.173

  • Auditoría e interventoría: mecanismo de control a la inequidad en salud.

    Auditoría e interventoría: mecanismo de control a la inequidad en salud.

    Se considera que para diseñar un proceso de planeación estratégica primero la entidad deberá tener que conocer el propósito principal de la misma, para así poder establecer cuál es la misión de su organización. A pesar de las grandes limitaciones en las que se encuentra sumergido el sistema de

    1.158 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoría el procesamiento electrónico de datos (PED)

    Auditoría el procesamiento electrónico de datos (PED)

    - Revisar los controles relativos a seguridad física. - Revisar el cumplimiento de los procedimientos - Evaluar riesgos - Participar sin perder independencia en: Selección, adquisición e implantación de equipos y materiales; planes de seguridad y de contingencia, seguimiento, actualización y pruebas. - Efectuar auditorías programadas e imprevistas -

    2.340 Palabras / 10 Páginas
  • AUDITORIA EN EL AREA DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL - COFOPRI.

    AUDITORIA EN EL AREA DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL - COFOPRI.

    - Seguridad lógica - Controles de Acceso de usuarios: - El acceso al ordenador, sistemas y base de datos, es permitido únicamente al personal que dispongan de un usuario y password. - El personal tiene acceso al internet las 24 horas del día, de las cuales son utilizadas en

    1.711 Palabras / 7 Páginas
  • AUDITORIA ERGONOMICA A LA EMPRESA CHEDRAUI

    AUDITORIA ERGONOMICA A LA EMPRESA CHEDRAUI

    Del estudio se desprende que el diseño del puesto de trabajo no es el más adecuado, obligando al empleado a incorporarse para poder alcanzar los productos en determinadas zonas de la cinta. Además el mantenimiento es precario resultando inaceptable el estado actual de las sillas articuladas, algunos displays y

    3.730 Palabras / 15 Páginas
  • Auditoria ergonómica de la interrelación hombre-máquina.

    Auditoria ergonómica de la interrelación hombre-máquina.

    - Habilidades: Los operarios o usuarios tienen completa habilidad respecto a cualquier situación dentro de la cocina. - Actitud: Ya que existe un ambiente de cordialidad entre los operarios o usuarios siempre se puede ver reflejada una actitud positiva. SOLUCION DE LA ETAPA: - Para la solución podemos apoyarnos

    735 Palabras / 3 Páginas
  • AUDITORIA EXTERNA AL RESTAURANTE “EL SABOR DE ACAPULCO”

    AUDITORIA EXTERNA AL RESTAURANTE “EL SABOR DE ACAPULCO”

    - Recursos humanos Los trabajadores del restaurante es el principal activo que tiene el restaurante, pues son ellos los que desarrollan las actividades de producción de alimentos y servicio al cliente. Por eso es fundamental que estén capacitados y que desarrollen sus actividades de manera eficiente y siguiendo su

    6.587 Palabras / 27 Páginas
  • Auditoria externa e interna

    Auditoria externa e interna

    Fuerzas competitivas En este caso no se observa ninguna competencia, por ser la única sucursal encargada de brindar este tipo de servicios a la población militar, activa, retirada y sus familiares en el Estado Nueva Esparta. Fuerzas políticas y legales La influencia de los factores políticos se observa muy

    853 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORIA EXTERNA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

    AUDITORIA EXTERNA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

    Nómina ex empleados de la cooperativa y que las deducciones por descuentos autorizados de ley fueron liquidadas adecuadamente. Nro. De empleados 58 Se verifica por parte del grupo auditor la correcta liquidación de la nómina vigencia 2012 durante los meses de enero a abril del 2016 y sus respectivos

    1.056 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    AUDITORIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    Atentamente, [pic 5] ---------------------------------------------------------- C.P.C.C. DOMINGUEZ ASTO, Gustavo Jefe de Equipo MEMORANDO DE PLANEAMIENTO DE AUDITORIA ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA. FECHA : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 MOTIVO DEL EXAMEN : AUDITORIA FINANCIERA AUDITOR RESPONSABLE : BARRIENTOS HUAMÁN, Huber

    2.316 Palabras / 10 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA II.

    AUDITORIA FINANCIERA II.

    MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA CUENTA GASTOS [pic 1] Nº PREGUNTAS PT CT N/A 1 ¿Las facturas que no sean por materiales o mercancías son aprobadas antes de su pago por los respectivos jefes de departamento? 10 10 2 ¿Los Gastos por publicidad se realizan de forma mensual? 10

    1.737 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoria Financiera.

    Auditoria Financiera.

    AUDITORIA FINANCIERA CUESTIONARIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR Cual es la naturaleza y objeto de la entidad e indique el sector al que pertenece? Que cantidad de socios la integran? En que fecha prepara y presenta sus EEFF? Indique si existe problemas especiales relacionado con sus DIGECOOP DGI – MHCP SOCIOS

    1.309 Palabras / 6 Páginas
  • Auditoria financiera. Solicitud para la realización de la Auditoria.

    Auditoria financiera. Solicitud para la realización de la Auditoria.

    INFORMES: un (1) informe definitivo escrito que será discutido previamente con los funcionarios responsables. Todo el informe será presentado a la junta directiva. GARANTIAS: póliza de seriedad de la oferta para la propuesta (anexa). Póliza de correcto manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales y de cumplimiento

    3.113 Palabras / 13 Páginas
  • Auditoría financiera: fundamentos para su aplicación

    Auditoría financiera: fundamentos para su aplicación

    Fases de la Auditoria Financiera Las fases que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo siguiente: inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con

    3.121 Palabras / 13 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA”

    AUDITORIA FINANCIERA”

    3.11 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN Y AL INFORME --------------------------------------------------------------- INTRODUCCION Las Normas Internacionales sobre Auditoría (NIA) se deberán aplicar en la auditoría de los estados financieros. Las NIAs deberán también aplicarse, adaptadas según sea necesario, a la auditoría de otra información y a los servicios

    9.859 Palabras / 40 Páginas
  • AUDITORIA FISICA

    AUDITORIA FISICA

    --------------------------------------------------------------- AUDITORIA DEL DESARROLLO PREGUNTA SI NO N/A 1. ¿Existe el documento que contiene las funciones que son competencia del área de desarrollo, está aprobado por la dirección de informática y se respeta? 2. ¿se comprueban los resultados con datos reales? 3. ¿Existe un organigrama con la estructura de

    3.337 Palabras / 14 Páginas
  • Auditoria forense como herramienta para la prevención y detección de fraudes en entidades privadas.

    Auditoria forense como herramienta para la prevención y detección de fraudes en entidades privadas.

    MARCO TEORICO LA AUDITORÍA: Nos remitimos al diccionario hispano universal donde encontramos Tribunal u oficina que se encarga de la revisión de las cuentas de una empresa o de una institución (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. recuperado de http://es.thefreedictionary.com/auditor%C3%ADa ) FORENSE: Remitiéndonos

    1.789 Palabras / 8 Páginas
  • Auditoría Gestión de Recursos Humanos.

    Auditoría Gestión de Recursos Humanos.

    - Sondeos de Opinión Las respuestas tienden a ser más directas y honestas cuando se trata de contestar un cuestionario en comparación a una entrevista personal con un funcionario. Las entrevistas pueden ser algo costosas más que todo en tiempo, por lo que con los sondeos, es más dinámico

    1.221 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORIA GUBERNAMETAL

    AUDITORIA GUBERNAMETAL

    Al término de la auditoría, se presentarán sus resultados, a través de un informe que debe redactarse en forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto las desviaciones encontradas. En el informe de auditoría se describirán los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se expongan las

    634 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoria II SEGUNDO PARCIAL

    Auditoria II SEGUNDO PARCIAL

    Presentación y revelación Resultados obtenidos: Luego de realizar los procedimientos correspondientes e identificar sus aseveraciones, para evaluar el área de ppe de la empresa 08 C.A, se obtuvo que hubo un error grave contable, debido a que la compañía no registro la depreciación acumulada de 50.000 al vehículo que

    1.121 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria informatica Objetivos de control y objetivos de auditoría

    Auditoria informatica Objetivos de control y objetivos de auditoría

    - Objetivos - Realizar la auditoría informática a los sistemas de información con los que cuenta la Empresa Profuturo, con el fin de evaluar el cumplimiento de normas y procesos de negocio. - Realizar la auditoría informática al área de Infraestructura de la Empresa Profuturo, con el fin de

    2.959 Palabras / 12 Páginas
  • AUDITORIA INFORMATICA POLITECNICO INDES.

    AUDITORIA INFORMATICA POLITECNICO INDES.

    LA CONFIRMACION, a través de ella se realizara la ratificación por parte de terceras personas sobre la autenticidad de la información, la ejecución de una operación o hecho similar en la que tomó parte, lo cual le .da plena capacidad para informar válidamente sobre lo ocurrido. Con esta técnica

    3.117 Palabras / 13 Páginas
  • Auditoria Informática Proyecto Final

    Auditoria Informática Proyecto Final

    CUARTA. Supervisión El cliente o quien designe tendrá derecho a supervisar los trabajos que se le han encomendado al auditor dentro de este contrato y a dar por escrito las instrucciones que estimen convenientes. QUINTA. Coordinación de los trabajos El cliente designara por parte de la organización a un

    2.052 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoría Informática- Semana 4- IACC

    Auditoría Informática- Semana 4- IACC

    - Cuestiones a considerar - Corroborar la Información - Hacer preguntas de seguimiento - Tratamiento de las incidencias detectadas - Documentación - Traselec, compañía dedicada a la transmisión de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Central, desea realizar una auditoría a los proveedores de tecnologías de información. Se necesita

    996 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE CUENCA

    AUDITORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE CUENCA

    PRINCIPALES CAUSAS DE LOS DESFASES 1. 2. - DETALLE DE LOS EXAMENES CON DESFASE EN EL PLAZO PARA EL ENVIO DEL INFORME PARA SU APROBACION – PLAN DE CONTROL AÑO: ……………….. ENTIDAD No. O/T y fecha Período Analizado Fecha Inicio Fecha de Conf. Final Fecha envío A la aprobación

    15.693 Palabras / 63 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA El mercado “La Hermelinda”

    AUDITORIA INTERNA El mercado “La Hermelinda”

    MARCO CONCEPTUAL ESTRUCTURA COMERCIAL.- Es una organización diferenciada de acuerdo al uso del suelo y está en función de la actividad comercial y servicios complementarios que presente. COMERCIO INFORMAL.- Actividad comercial que se realiza fuera de las normas establecidas , Este comercio tiene la particularidad de desarrollarse en la

    3.710 Palabras / 15 Páginas
  • AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE CARTERA DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS LTDA., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA, COLOMBIA, CON INFORMACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016..

    AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE CARTERA DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS LTDA., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA, COLOMBIA, CON INFORMACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016..

    2. f. Aptitud de las cosas para poder reducirlas a cuenta o cálculo. Facturas: Son documentos tributarios que los comerciantes envían usualmente a otro comerciante, con el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario, el total del valor cancelable de la venta y, si correspondiera, la indicación del

    5.331 Palabras / 22 Páginas
  • Auditoria interna y operacional

    Auditoria interna y operacional

    REVISIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS El procedimiento es revisión, si la empresa no tiene realizadas las conciliaciones esto podría ser una limitación al alcance. Este procedimiento implica - Verificar con la contabilidad - Verificar con confirmación - Análisis de partidas conciliatorias - Extractos posteriores - mayores posteriores - Otra

    10.568 Palabras / 43 Páginas
  • Auditoría Interna. SEMINARIO CASOS DE AUDITORIA

    Auditoría Interna. SEMINARIO CASOS DE AUDITORIA

    2.19 Análisis 20 2.20 Análisis de Saldo 20 2.21 Análisis de Movimiento 20 2.22 Inspección 21 2.23 Confirmación 21 [pic 8][pic 9] Seminario de Auditoria --------------------------------------------------------------- 2.24 Positiva.................................................................................................... 21 2.25 Negativa................................................................................................... 21 2.26 Indirecta, ciega o en blanco.................................................................. 21 2.27 Investigación.......................................................................................... 22 2.28 Declaración............................................................................................. 22 2.29 Certificación............................................................................................ 22 2.30

    8.216 Palabras / 33 Páginas
  • AUDITORIA MEDICA ENSAYO

    AUDITORIA MEDICA ENSAYO

    MANUAL DE AUDITORÍA EN SALUD VI. CONCEPTOS [pic 1] [pic 2] AUDITORIA MÉDICA INTERNA: La auditoría médica interna es la ejercida por un grupo medico u otro personal en salud de la institución, en relación con la calidad de las propias atenciones de salud que se realiza: - EVALUANDO

    2.193 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoría Médica. PROGRAMA CURSO SUPERIOR

    Auditoría Médica. PROGRAMA CURSO SUPERIOR

    * Clase 29: Uso Tecnología Apropiada. Prof.Dr. Fioravanti V. Practico 4 Miércoles 17 de junio * Clase 30: Auditoría Médica. Responsabilidad Legal.Dr.Penedo. * Clase 31: Zoonosis. Epidemiología y Auditoría. Dra. Brighuera B. Miércoles: 24 de junio * Clase 32: Información estadística, recoleccción de datos. DRG. Dr. Von Euw E.

    2.382 Palabras / 10 Páginas
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