Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Otras ensayos y trabajos

Documentos 8.881 - 8.910 de 104.234

  • Auditoria de mercado y análisis de la competitividad en el mercado

    Auditoria de mercado y análisis de la competitividad en el mercado

    - Empaque El empaque de estas empresas es muy sofisticado y elegante a la vez con una avanzada tecnología. Compartimientos que se adaptan a la vida del consumidor. 2. Precio del competidor Los precios de la competencia son bastante elevados ya que sus productos son mucho más elaborados que

    1.193 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORÍA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

    AUDITORÍA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

    DEPRECIACIÓN. Los comentarios siguientes presuponen un conocimiento amplio de los principios que rigen la depreciación y las prácticas seguidas para depreciar el activo fijo. La depreciación es la parte del costo u otro valor básico (menos rescate, en su caso) de un activo fijo que se carga sistemáticamente a

    3.238 Palabras / 13 Páginas
  • AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS Y POKA YOKE

    AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS Y POKA YOKE

    2.4. Marco Referencial de la Organización 34 2.4.1. Reseña Histórica 34 2.4.2. Misión 35 2.4.3. Visión 35 2.4.4. Objetivos 36 2.5. Estructura Organizativa 38 CAPÍTULO III 39 MARCO METODOLÓGICO 39 3.1. Tipo de Investigación 39 3.2. Nivel de Investigación 40 3.3. Población 40 3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección

    15.505 Palabras / 63 Páginas
  • Auditoria de seidos

    Auditoria de seidos

    2) Se intenta tener acceso a las actividades y procesos externos del sistema 3) Se evalúa el método de acceso al sistema 4) Se estudia si la base de datos es confiable 5) Se estudia que facilidades posee Obtención de los resultados Para cada una de las actividades se

    746 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoria de sistema de control interno

    Auditoria de sistema de control interno

    Para W. H. Harper, los factores fundamentales del control son: el plan, la comparación de hechos y la acción para ratificar las divergencias. El control aparte de poder ser una política, se constituye como una herramienta de apoyo para las organizaciones que puedan cambiar y producir con mejores resultados.

    3.149 Palabras / 13 Páginas
  • AUDITORIA DE SISTEMAS EJEMPLO.

    AUDITORIA DE SISTEMAS EJEMPLO.

    - Compras emite mensualmente del informe de compras: - Cantidad de unidades compradas - Montos comprados a cada proveedor - Montos totales comprados Estos datos son elaborados de acuerdo a las órdenes de compra cumplidas en el mes, el listado es enviado a la Contaduría. - Contabilidad mensualmente verifica

    2.939 Palabras / 12 Páginas
  • AUDITORIA DE SISTEMAS HMM S.A.

    AUDITORIA DE SISTEMAS HMM S.A.

    - Minimizar costos en la entrada de productos y aumentar la productividad - Llevar control sobre los suministros en las instalaciones de la empresa - Mantener buenas relaciones con los proveedores ya que las negociaciones se realizarían más rápidamente - Tomar las mejores decisiones a la hora de buscar

    1.141 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMATICOS DATUGOURMET CIA. LTDA.

    AUDITORÍA DE SISTEMAS INFORMATICOS DATUGOURMET CIA. LTDA.

    Control Interno de Cuentas por Pagar Además de que los dueños de la entidad de la importancia de contar con un control interno en su entidad, deben segregarse las funciones de recepción de productos o mercancías tanto físicas y en documentos es decir que todo quede evidenciado, de las

    1.050 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORÍA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

    AUDITORÍA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

    generada se exporta directamente al sistema de SUNAT vía clave SOL . Esta hecho en CLIPPER 2. Sistema de cobranzas: en realidad es un módulo más de facturación pero se ha vuelto “independiente” debido a que los encargados de cobranza pidieron que sea una aplicación móvil independiente (en cuanto a

    852 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORÍA DE SISTEMAS “CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA”

    AUDITORÍA DE SISTEMAS “CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA”

    Como sabemos los controles internos que se utilizan en el entorno informático continúan evolucionando hoy en día en la medida que los sistemas informáticos se vuelven complejos. Los progresos que se producen en la tecnología de soportes físicos y de software han modificado de manera significativa los procedimientos que

    2.960 Palabras / 12 Páginas
  • Auditoria de tecnologías de la info.

    Auditoria de tecnologías de la info.

    Departamentos que la Conforman La organización cuenta con el departamento de desarrollo este se deriva en varias secciones como son (desarrollo de páginas web, desarrollo de páginas web por celular, desarrollo de interfaces y aplicaciones de web), cuenta con un pequeño departamento de recursos humanos, ventas y compras, atención

    3.372 Palabras / 14 Páginas
  • AUDITORÍA DEL CICLO DE NÓMINA Y PERSONAL.

    AUDITORÍA DEL CICLO DE NÓMINA Y PERSONAL.

    Autorización adecuada Como se comentó antes, el departamento de recursos humanos debería ser el responsable de la autorización de agregar o eliminar empleados de la nómina. Documentos y registros adecuados Los documentos y registros adecuados dependerán de la naturaleza del sistema de nómina. Control físico sobre los activos y

    1.994 Palabras / 8 Páginas
  • Auditoria del desarrollo y mantenimiento de software

    Auditoria del desarrollo y mantenimiento de software

    14. ¿Cada que tiempo se verifica que se estén cumpliendo los estándares de calidad durante el avance de un proyecto? a) 0 días b) 1 a 4 días c) 5 a 7 días d) 7 a 15 días e) Mas de 15 días ¿Está usted de acuerdo con que

    3.909 Palabras / 16 Páginas
  • AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO

    AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO

    LA AUDITORIA DE SISTEMAS Como se indicó en el inicio de esta sección, la auditoria física debe ser complementada por una auditoria de sistemas. Los parámetros a ser evaluados aquí, así como los estándares de desempeño contra los cuales son medidos, son preparados por el equipo de gerencia durante

    11.862 Palabras / 48 Páginas
  • Auditoria del talento humano

    Auditoria del talento humano

    * Enfoque por objetivos: El equipo de evaluación compara los resultados reales con los resultados a que aspiraba. Mediante esta técnica se detectan áreas en las que el desempeño puede ser insuficiente y se concentran en ellas los esfuerzos. Amplitud temporal de la Auditoría La experiencia nos indica que

    757 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoria del talento humano. La comunicación en el proceso del Coaching

    Auditoria del talento humano. La comunicación en el proceso del Coaching

    - Percepción equivocada de la situación. - La percepción es correcta - La percepción es correctas pero a la utilidad (valides) de pensamiento es nula.´ Feedback: Si algo no es el feedback es opinión, se trata de una información que se le entrega al Coache con la que puede

    859 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoria del tiempo personal

    Auditoria del tiempo personal

    PREGUNTAS A RESPONDER 1.- ¿Qué diferencia encuentra entre los dos gráficos realizados? La diferencia que encuentro es abismal porque me di cuenta que no estaba organizando bien mis tiempos, a continuación detallo los puntos en los cuales se pudo apreciar la falta de organización y la forma en que

    445 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión

    Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión

    La Motivación Esta se refiere al por qué los estudiantes deciden aprender. El manejo de la motivación también implica el manejo de ciertas estrategias, como lo son: - Orientación a metas: El alumno establece metas, esto lo ayuda a asignar mejor los recursos que dispone, dirigir sus esfuerzos y

    2.163 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoría e interventoría: mecanismo de control a la inequidad en salud.

    Auditoría e interventoría: mecanismo de control a la inequidad en salud.

    Se considera que para diseñar un proceso de planeación estratégica primero la entidad deberá tener que conocer el propósito principal de la misma, para así poder establecer cuál es la misión de su organización. A pesar de las grandes limitaciones en las que se encuentra sumergido el sistema de

    1.158 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoría el procesamiento electrónico de datos (PED)

    Auditoría el procesamiento electrónico de datos (PED)

    - Revisar los controles relativos a seguridad física. - Revisar el cumplimiento de los procedimientos - Evaluar riesgos - Participar sin perder independencia en: Selección, adquisición e implantación de equipos y materiales; planes de seguridad y de contingencia, seguimiento, actualización y pruebas. - Efectuar auditorías programadas e imprevistas -

    2.340 Palabras / 10 Páginas
  • AUDITORIA EN EL AREA DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL - COFOPRI.

    AUDITORIA EN EL AREA DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL - COFOPRI.

    - Seguridad lógica - Controles de Acceso de usuarios: - El acceso al ordenador, sistemas y base de datos, es permitido únicamente al personal que dispongan de un usuario y password. - El personal tiene acceso al internet las 24 horas del día, de las cuales son utilizadas en

    1.711 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoria en el PED.

    Auditoria en el PED.

    En todo caso, ¿por qué consideramos importante la auditoría informática? Las Organizaciones existen por alguna razón, son agrupaciones humanas segmentadas en departamentos que poseen funciones específicas para lograr un objetivo común, por supuesto, con premisas emanadas de su directiva. Los procesos administrativos resultan complejos en sus interrelaciones para el

    1.334 Palabras / 6 Páginas
  • AUDITORIA EN LA CALIDAD DEL SOFTWARE.

    AUDITORIA EN LA CALIDAD DEL SOFTWARE.

    El recurso humano dentro de la empresa es de suma importancia debido a que son el motor que impulsa el funcionamiento de la misma, debe tener correctamente la asignación de sus prestaciones laborales, el sueldo completo, la asignación de capacitaciones para su crecimiento profesional, un detalle de su rendimiento

    1.378 Palabras / 6 Páginas
  • Auditoria en Sistemas Laboratorio Diregido CASO LA TUNERA S. A.

    Auditoria en Sistemas Laboratorio Diregido CASO LA TUNERA S. A.

    --------------------------------------------------------------- CUADRO 3. MATRIZ DE ENFOQUE - ÁREA DE GESTION DE PEDIDOS Área: Gestión de Pedidos Objetivo del Negocio : Buscar que los pedidos se resuelvan en el menor tiempo posible conjuntamente con los departamentos involucrados Riesgos del negocio: - No existe diseño de control interno informático - No

    5.431 Palabras / 22 Páginas
  • AUDITORIA ERGONOMICA A LA EMPRESA CHEDRAUI

    AUDITORIA ERGONOMICA A LA EMPRESA CHEDRAUI

    Del estudio se desprende que el diseño del puesto de trabajo no es el más adecuado, obligando al empleado a incorporarse para poder alcanzar los productos en determinadas zonas de la cinta. Además el mantenimiento es precario resultando inaceptable el estado actual de las sillas articuladas, algunos displays y

    3.730 Palabras / 15 Páginas
  • Auditoria ergonómica de la interrelación hombre-máquina.

    Auditoria ergonómica de la interrelación hombre-máquina.

    - Habilidades: Los operarios o usuarios tienen completa habilidad respecto a cualquier situación dentro de la cocina. - Actitud: Ya que existe un ambiente de cordialidad entre los operarios o usuarios siempre se puede ver reflejada una actitud positiva. SOLUCION DE LA ETAPA: - Para la solución podemos apoyarnos

    735 Palabras / 3 Páginas
  • AUDITORIA EXTERNA AL RESTAURANTE “EL SABOR DE ACAPULCO”

    AUDITORIA EXTERNA AL RESTAURANTE “EL SABOR DE ACAPULCO”

    - Recursos humanos Los trabajadores del restaurante es el principal activo que tiene el restaurante, pues son ellos los que desarrollan las actividades de producción de alimentos y servicio al cliente. Por eso es fundamental que estén capacitados y que desarrollen sus actividades de manera eficiente y siguiendo su

    6.587 Palabras / 27 Páginas
  • Auditoria externa e interna

    Auditoria externa e interna

    Fuerzas competitivas En este caso no se observa ninguna competencia, por ser la única sucursal encargada de brindar este tipo de servicios a la población militar, activa, retirada y sus familiares en el Estado Nueva Esparta. Fuerzas políticas y legales La influencia de los factores políticos se observa muy

    853 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORIA EXTERNA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

    AUDITORIA EXTERNA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

    Nómina ex empleados de la cooperativa y que las deducciones por descuentos autorizados de ley fueron liquidadas adecuadamente. Nro. De empleados 58 Se verifica por parte del grupo auditor la correcta liquidación de la nómina vigencia 2012 durante los meses de enero a abril del 2016 y sus respectivos

    1.056 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    AUDITORIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

    Atentamente, [pic 5] ---------------------------------------------------------- C.P.C.C. DOMINGUEZ ASTO, Gustavo Jefe de Equipo MEMORANDO DE PLANEAMIENTO DE AUDITORIA ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA. FECHA : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 MOTIVO DEL EXAMEN : AUDITORIA FINANCIERA AUDITOR RESPONSABLE : BARRIENTOS HUAMÁN, Huber

    2.316 Palabras / 10 Páginas
Buscar
Búsqueda avanzada