Ciencias humanas ensayos y trabajos
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AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA OFICINA UNIVERSITARIA DE ABASTECIMIENTO
Tipo de Universidad : PUBLICA Tipo de Gobierno : UNIVERSIDAD CON RECTOR Dispositivo de Creación : Ley Nº 27297 Fecha de Creación : 05/07/2000 Bajo Jurisdicción de : ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES Ubicación : MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA ESTRUCTURA ORGÁNICA: - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION -
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Auditoria de gestion INDALUM S.A.
EJEMPLO: La empresa Flores del Valle, empresa productora y exportadora de flores, plantea una evaluación a su sistema de gestión de la calidad de su departamento de Ventas, por lo que los directivos de esta empresa desean conocer la eficacia y eficiencia que presenta este departamento en cuanto a
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AUDITORIA DE GESTION Y AMBIENTAL ENSAYO PRESENTE, FUTURO DE LA AUDITORIA
Al llegar el siglo XXI, todo ha cambiado aparecen las nuevas tecnologías, investigaciones y perfeccionamiento en los sistemas, claro esto ayuda a que la información de las empresas este casi completa, pero del mismo comienzan a afrontar un nuevo problema el sentido de la economía está en constante cambio
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AUDITORIA DE GESTION Y CUMPLIMIENTO
[pic 6] AUDITOR LIDER EQUIPO DE TRABAJO AUDITOR EXPERTO [pic 7] [pic 8] [pic 9][a] El análisis sectorial a través de la matriz EFE arroja un resultado: De una calificación de 2,54 que quiere decir que la empresa está en condiciones adecuadas donde los factores de oportunidades más importantes
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AUDITORÍA DE GESTIÓN.
B. Principios fundamentales.- • Verificar tendencias y desviaciones • Busca mayor eficacia y eficiencia en la ejecución del control fiscal • Mide el grado de cumplimiento de objetivos y metas • Contribuye a la mejore de la eficiencia financiera y administrativa • Corrobora el cumplimiento de la misión •
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AUDITORIA DE INVENTARIO.
Verificar que los listados de los inventarios están recopilados, calculados, sumados y resumidos correctamente, y si los totales se reflejan debidamente en la contabilidad. - El inventario esta inflado porque los directivos ordenaron al personal de cómputo hacer cambios en el archivo con que se fija el precio a
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AUDITORIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
ASPECTOS ESPECIALES Respecto del examen, explicitado en conjunto deseamos puntualizar los siguientes alcances particulares que corresponderán: Aspectos de carácter impositivo y provisional y de complimientos con las exigencias legales. Como parte de nuestra labor respecto de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, evaluaremos la suficiencia de
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AUDITORIA DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA EMPRESA “INSER CRUZ”.
DATOS ESPECÍFICOS - Resumen Ejecutivo En la materia Arquitectura de Computadores II ayuda a los estudiantes a desarrollar aptitudes y destrezas que permiten analizar los recursos informáticos tanto como software y hardware debido a esto nos sentimos capaces para realizar una auditoria informática de la empresa “INSER CRUZ”. Auditoría
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Auditoria de los Valores Negociables.
Agradeceremos su retroalimentación, con la finalidad de poder tomar en cuenta su inquietud en el diseño de nuestras pruebas de auditoria. Saludos, Lic. Nerva Maria Arias Auditora Interna EL PROCESO DE AUDITORIA La práctica de la Auditoria se divide en tres fases: 1- Planeación 2- Ejecución 3- Informe Primera
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AUDITORÍA DE MARKETING A LA EMPRESA CREDIMUEBLE DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
Texto N.1: Es un texto científico, complejo que utiliza terminología propia de los mismos, en donde el tema está desarrollado de una manera extensa y se explica con gran detenimiento cada uno de los componentes del sistema solar de una manera objetiva , Se observan una gran cantidad de
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AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA
Para el año 2010 se establece una sociedad bajo las siguientes calidades Razón Social: O.C.C CONSTRUCTORA S.A. Cedula Jurídica: 3-101-623012. Inicio de la entidad jurídica: año 2010. Representantes Legales Presidente: Oscar Campos Zamora. Cedula: 2-655-471 Secretaria: Karol Campos Zamora. Cedula: 2-616-727 Dirección: Frente a gasolinera la Lucha, en la
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Auditoria de Sistemas EMPRESA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L
Atentamente ___________________________ C.P.C. Moreno Chacón, Elizabeth PLAN DE ACTIVIDADES - ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA - ALCANCE: La presente auditoría se realizará la empresa INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L, en el área de ventas, periodo 2017, Trujillo. - OBJETIVOS - OBJETIVO GENERAL Determinar la eficiencia
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Auditoria de Sistemas Ensayo Trust Buy, S.A
INTRODUCCIÓN Se le ha contratado a usted como miembro del grupo de trabajo de un nuevo Consorcio Internacional, los cuales tienen como meta crear una empresa que permita ofrecer el servicio de Comercio Electrónico a un número de empresas de gran prestigio internacional. Su labor consiste en estructurar un plan
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AUDITORIA DE SISTEMAS SERVIFIN S.A
SITUACIONES DETECTADAS [pic 5] SERVIFIN S.A SISTEMAS Situaciones Causas Soluciones En SERVIFIN cuenta con personal para el mantenimiento de los sistemas operativos Fallas en el sistema operativo Mantenimiento 3 veces en el año En SERVIFIN se implementan protocolos de seguridad hacia el SO Falta de control Implementación de protocolos
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AUDITORIA DE SISTEMAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE UNIMINUTO
MI CAMPUS UNIMINUTO / ADAS [pic 4] adAS es el proveedor de identidad de la organización donde se realizará la autentificación para poder acceder a los recursos que estan protegidos, para esto es necesario un usuario y una contraseña que será suministrado por la empresa, en el caso de
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Auditoria del desempeño
Los entornos que puede analizar la empresa son los siguientes: - Entorno industrial - Entorno competitivo - Entorno general - Entorno específico dentro de la organización. Al término de la fase de auditoría del desempeño y el análisis posterior de la misma se pueden dar respuesta a algunos de
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Auditoria del desempeño practico
Los entornos que puede analizar la empresa son los siguientes: - Entorno industrial - Entorno competitivo - Entorno general - Entorno específico dentro de la organización. Al término de la fase de auditoría del desempeño y el análisis posterior de la misma se pueden dar respuesta a algunos de
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AUDITORIA EMPRESA DE ANIMACIÓN DE FIESTA EN FIESTA
Hernández Hernández Josué David.- Entrevistador Hernández Medina Febita.- Formuladora de cedulas Mena Borjas Sebastián Alejandro.- Auditor interno Santos Hernández Elva Rosa.- Tomadora de notas Empleando materiales de libretas y laptops para registros de datos e información, celulares para la toma de fotos que servirán de evidencia. COSTO El costo
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Auditoria empresa “OPERADORA COVAS S.A. DE C.V.”
- HONORARIOS Nuestro presupuesto de honorarios, asciende a la cantidad de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 MN), más el 16% de IVA para ser cubiertos a partir de la firma del contrato de la siguiente manera, contra la expedición de nuestros respectivos recibos: - Forma de pago: -
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Auditoria empresas turisticas
UNIDAD II NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Objetivo Específico: El alumno conocerá las normas de auditoria y normas para testiguar, emitidas por el instituto mexicano de contadores públicos, conocerá las diferentes técnicas y procedimientos de la auditoria, comprenderá la importancia del comportamiento ético del auditor. Carga horaria : 20
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AUDITORIA EN EL SECTOR PRIVADO
AUDITORIA EN EL SECTOR PUBLICO: está respaldada por una infraestructura normativa, con el fi n de hacerla viable, accesible y funcional, independientemente de la naturaleza y complejidad de las organizaciones para las que fue concebida. BASE NORMATIVA: PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA: fue creado con el propósito de
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AUDITORIA EN EL SECTOR PRIVADO Y SU INTRODUCCIÓN
- Oportunidad para preparar e implementar las acciones procedentes para alcanzar un crecimiento sostenido. - Generar culturas tanto burocráticas como de clanes, de logro y adaptables. - Una dimensión cultural diversa pero equilibrada y con estilos de liderazgo autónomos. CON UNIDADES DESCONCENTRADAS Y DESCENTRALIZADAS: La decisión de trabajar con
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AUDITORIA EN INVENTARIOS
Las medidas de control interno del inventario se ocupan de todo el proceso de adquirir, almacenar, vender, entregar, formar el inventario físico y contabilizar estos pasos. Los objetivos son cerciorarse de que solo los bienes que realmente se necesitan y cuya compra ha sido autorizada sean adquiridos, que son
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AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTION
Esta empresa ha recibido distintos nombramientos como la octava empresa más grande del mundo desplazando a Ford Motor Company además de ser la duodécima empresa más grande del mundo. Como ya anteriormente mencioné, la empresa TOYOTA resalta por su excelencia y su calidad tanto que ha llegado a tener
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Auditoria externa “DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS”
- Examen a los Estados Financieros básicos (Edo de Situación Financiera, Edo. De Resultado Integral, Edo. De Cambios en el Capital Contable, Edo. De flujos de efectivo). - Responsabilidad de la empresa, elaborar los Estados Financieros. - Responsabilidad del auditor, emitir su opinión con base en su trabajo. Párrafo
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Auditoria fiananciera.
En cuanto a esto el personal en el hotel tiene claro las funciones y responsabilidades adquiridas para el buen desempeño del área, por lo cual se maneja una comunicación asertiva que permite el buen funcionamiento, también cuentan con políticas y procedimientos para cumplir las instrucciones de la dirección orientadas
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Auditoría Financiera - Razones financieras
- Empleados en el departamento de recepción tomaron porciones de carne para su uso personal. Deficiencia En este caso se trata de robo de producto del supermercado. Considero que no se ha dejado claro el grado de responsabilidad y las limitantes de cada uno de los puestos dentro de
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Auditoría Financiera - Tarea
Bonos por pagar E) Capital y efectivo Gastos por concepto de intereses/Acumulado Apropiación de utilidades retenidas Efectivo en el banco Utilidad retenida Dividendo por pagar Acciones de capital Ciclo y su categoría Ventas y cobranza Adquisición y pagos Nominal y persona Inventarios y Almacenamiento Capital y efectivo Cuenta contables
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AUDITORIA FINANCIERA A LA EMPRESA CONSTRUCIONES VANGUARDISTAS SAC
- Los estados de cuenta bancaria. - Estados Financieros anteriores. - Informes de contabilidad. - Informes de venta. - Presupuestos proyectados. - PDT PLAME - PDT 621 4. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que presenta el Departamento Financiero? Ocasionalmente la información financiera no llega a tiempo para tomar
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Auditoria Financiera al Rubro de Efectivo Equivalente de Efectivo
UNIVERSIDAD PERUANA UNION FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Contabilidad Auditoria Financiera Auditoria Financiera al Rubro de Efectivo Equivalente de Efectivo Por: Álvarez Ramos Leidy Ruth Quispe Quispe Karol Maritza Sumirinde Mamani Rulia Suaña Duran Keiko Hunesa Limahuaya Leguía Sir Nevsky Jeremías Sucasaca Yana Rafael Docente: Rafael Pari Julieta
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