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Ciencias humanas ensayos y trabajos

Documentos 4.891 - 4.920 de 50.828

  • AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA

    AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA

    Para el año 2010 se establece una sociedad bajo las siguientes calidades Razón Social: O.C.C CONSTRUCTORA S.A. Cedula Jurídica: 3-101-623012. Inicio de la entidad jurídica: año 2010. Representantes Legales Presidente: Oscar Campos Zamora. Cedula: 2-655-471 Secretaria: Karol Campos Zamora. Cedula: 2-616-727 Dirección: Frente a gasolinera la Lucha, en la

    1.905 Palabras / 8 Páginas
  • Auditoria de Sistemas EMPRESA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L

    Auditoria de Sistemas EMPRESA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L

    Atentamente ___________________________ C.P.C. Moreno Chacón, Elizabeth PLAN DE ACTIVIDADES - ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA - ALCANCE: La presente auditoría se realizará la empresa INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L, en el área de ventas, periodo 2017, Trujillo. - OBJETIVOS - OBJETIVO GENERAL Determinar la eficiencia

    5.914 Palabras / 24 Páginas
  • Auditoria de Sistemas Ensayo Trust Buy, S.A

    Auditoria de Sistemas Ensayo Trust Buy, S.A

    INTRODUCCIÓN Se le ha contratado a usted como miembro del grupo de trabajo de un nuevo Consorcio Internacional, los cuales tienen como meta crear una empresa que permita ofrecer el servicio de Comercio Electrónico a un número de empresas de gran prestigio internacional. Su labor consiste en estructurar un plan

    5.135 Palabras / 21 Páginas
  • AUDITORIA DE SISTEMAS SERVIFIN S.A

    AUDITORIA DE SISTEMAS SERVIFIN S.A

    SITUACIONES DETECTADAS [pic 5] SERVIFIN S.A SISTEMAS Situaciones Causas Soluciones En SERVIFIN cuenta con personal para el mantenimiento de los sistemas operativos Fallas en el sistema operativo Mantenimiento 3 veces en el año En SERVIFIN se implementan protocolos de seguridad hacia el SO Falta de control Implementación de protocolos

    1.125 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORIA DE SISTEMAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE UNIMINUTO

    AUDITORIA DE SISTEMAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE UNIMINUTO

    MI CAMPUS UNIMINUTO / ADAS [pic 4] adAS es el proveedor de identidad de la organización donde se realizará la autentificación para poder acceder a los recursos que estan protegidos, para esto es necesario un usuario y una contraseña que será suministrado por la empresa, en el caso de

    1.540 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoria del desempeño

    Auditoria del desempeño

    Los entornos que puede analizar la empresa son los siguientes: - Entorno industrial - Entorno competitivo - Entorno general - Entorno específico dentro de la organización. Al término de la fase de auditoría del desempeño y el análisis posterior de la misma se pueden dar respuesta a algunos de

    1.832 Palabras / 8 Páginas
  • Auditoria del desempeño practico

    Auditoria del desempeño practico

    Los entornos que puede analizar la empresa son los siguientes: - Entorno industrial - Entorno competitivo - Entorno general - Entorno específico dentro de la organización. Al término de la fase de auditoría del desempeño y el análisis posterior de la misma se pueden dar respuesta a algunos de

    1.832 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA EMPRESA DE ANIMACIÓN DE FIESTA EN FIESTA

    AUDITORIA EMPRESA DE ANIMACIÓN DE FIESTA EN FIESTA

    Hernández Hernández Josué David.- Entrevistador Hernández Medina Febita.- Formuladora de cedulas Mena Borjas Sebastián Alejandro.- Auditor interno Santos Hernández Elva Rosa.- Tomadora de notas Empleando materiales de libretas y laptops para registros de datos e información, celulares para la toma de fotos que servirán de evidencia. COSTO El costo

    4.003 Palabras / 17 Páginas
  • Auditoria empresa “OPERADORA COVAS S.A. DE C.V.”

    Auditoria empresa “OPERADORA COVAS S.A. DE C.V.”

    - HONORARIOS Nuestro presupuesto de honorarios, asciende a la cantidad de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 MN), más el 16% de IVA para ser cubiertos a partir de la firma del contrato de la siguiente manera, contra la expedición de nuestros respectivos recibos: - Forma de pago: -

    686 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoria empresas turisticas

    Auditoria empresas turisticas

    UNIDAD II NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Objetivo Específico: El alumno conocerá las normas de auditoria y normas para testiguar, emitidas por el instituto mexicano de contadores públicos, conocerá las diferentes técnicas y procedimientos de la auditoria, comprenderá la importancia del comportamiento ético del auditor. Carga horaria : 20

    1.225 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORIA EN EL SECTOR PRIVADO

    AUDITORIA EN EL SECTOR PRIVADO

    AUDITORIA EN EL SECTOR PUBLICO: está respaldada por una infraestructura normativa, con el fi n de hacerla viable, accesible y funcional, independientemente de la naturaleza y complejidad de las organizaciones para las que fue concebida. BASE NORMATIVA: PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA: fue creado con el propósito de

    1.799 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA EN EL SECTOR PRIVADO Y SU INTRODUCCIÓN

    AUDITORIA EN EL SECTOR PRIVADO Y SU INTRODUCCIÓN

    - Oportunidad para preparar e implementar las acciones procedentes para alcanzar un crecimiento sostenido. - Generar culturas tanto burocráticas como de clanes, de logro y adaptables. - Una dimensión cultural diversa pero equilibrada y con estilos de liderazgo autónomos. CON UNIDADES DESCONCENTRADAS Y DESCENTRALIZADAS: La decisión de trabajar con

    2.632 Palabras / 11 Páginas
  • AUDITORIA EN INVENTARIOS

    AUDITORIA EN INVENTARIOS

    Las medidas de control interno del inventario se ocupan de todo el proceso de adquirir, almacenar, vender, entregar, formar el inventario físico y contabilizar estos pasos. Los objetivos son cerciorarse de que solo los bienes que realmente se necesitan y cuya compra ha sido autorizada sean adquiridos, que son

    2.898 Palabras / 12 Páginas
  • AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTION

    AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTION

    Esta empresa ha recibido distintos nombramientos como la octava empresa más grande del mundo desplazando a Ford Motor Company además de ser la duodécima empresa más grande del mundo. Como ya anteriormente mencioné, la empresa TOYOTA resalta por su excelencia y su calidad tanto que ha llegado a tener

    1.127 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria externa “DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS”

    Auditoria externa “DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS”

    - Examen a los Estados Financieros básicos (Edo de Situación Financiera, Edo. De Resultado Integral, Edo. De Cambios en el Capital Contable, Edo. De flujos de efectivo). - Responsabilidad de la empresa, elaborar los Estados Financieros. - Responsabilidad del auditor, emitir su opinión con base en su trabajo. Párrafo

    3.288 Palabras / 14 Páginas
  • Auditoria fiananciera.

    Auditoria fiananciera.

    En cuanto a esto el personal en el hotel tiene claro las funciones y responsabilidades adquiridas para el buen desempeño del área, por lo cual se maneja una comunicación asertiva que permite el buen funcionamiento, también cuentan con políticas y procedimientos para cumplir las instrucciones de la dirección orientadas

    1.260 Palabras / 6 Páginas
  • Auditoría Financiera - Razones financieras

    Auditoría Financiera - Razones financieras

    - Empleados en el departamento de recepción tomaron porciones de carne para su uso personal. Deficiencia En este caso se trata de robo de producto del supermercado. Considero que no se ha dejado claro el grado de responsabilidad y las limitantes de cada uno de los puestos dentro de

    938 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoría Financiera - Tarea

    Auditoría Financiera - Tarea

    Bonos por pagar E) Capital y efectivo Gastos por concepto de intereses/Acumulado Apropiación de utilidades retenidas Efectivo en el banco Utilidad retenida Dividendo por pagar Acciones de capital Ciclo y su categoría Ventas y cobranza Adquisición y pagos Nominal y persona Inventarios y Almacenamiento Capital y efectivo Cuenta contables

    638 Palabras / 3 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA A LA EMPRESA CONSTRUCIONES VANGUARDISTAS SAC

    AUDITORIA FINANCIERA A LA EMPRESA CONSTRUCIONES VANGUARDISTAS SAC

    - Los estados de cuenta bancaria. - Estados Financieros anteriores. - Informes de contabilidad. - Informes de venta. - Presupuestos proyectados. - PDT PLAME - PDT 621 4. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que presenta el Departamento Financiero? Ocasionalmente la información financiera no llega a tiempo para tomar

    7.123 Palabras / 29 Páginas
  • Auditoria Financiera al Rubro de Efectivo Equivalente de Efectivo

    Auditoria Financiera al Rubro de Efectivo Equivalente de Efectivo

    UNIVERSIDAD PERUANA UNION FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Escuela Profesional de Contabilidad Auditoria Financiera Auditoria Financiera al Rubro de Efectivo Equivalente de Efectivo Por: Álvarez Ramos Leidy Ruth Quispe Quispe Karol Maritza Sumirinde Mamani Rulia Suaña Duran Keiko Hunesa Limahuaya Leguía Sir Nevsky Jeremías Sucasaca Yana Rafael Docente: Rafael Pari Julieta

    2.416 Palabras / 10 Páginas
  • AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

    AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

    - Examen de la documentación relacionada con las obras civiles financiadas con recursos del Programa según el reglamento operativo. - Verificar si las contrataciones se efectuaron de acuerdo a las modalidades de contratación establecidas el reglamento operativo - Comprobar el cumplimiento del contrato por parte de los consultores. -

    3.451 Palabras / 14 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA I .

    AUDITORIA FINANCIERA I .

    Las afirmaciones pueden clasificarse en: 1.- Expuestas o indicadas: que, a su vez, pueden ser - Afirmativas: Ejemplo: Bienes de Cambio: Materias Primas $1.000.- (Afirmativo). - Negativas: Ejemplo: Bienes inmateriales: no existen. 2.- Implícitas: cuando de un grupo se supone la existencia de una serie de cuentas. Ejemplo: “Créditos:

    2.760 Palabras / 12 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A LA EMPRESA MACROPARTES DE COLOMBIA S.A

    AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A LA EMPRESA MACROPARTES DE COLOMBIA S.A

    - Ofrecer información a terceros interesados. - Fuente de información para la toma de decisiones financieras y estratégicas a partir de esta. El estado de resultados resume las transacciones correspondientes a los ingresos generados por el ente económico, así como los costos y gastos incurridos a lo largo de

    4.429 Palabras / 18 Páginas
  • Auditoria financiera.

    Auditoria financiera.

    INFORMES Parte importante de nuestros servicios, será la comunicación en relación con las funciones desarrolladas, para lo cual emitiremos los siguientes informes: - Informe sobre los estados financieros: dictamen acerca de la razonabilidad y presentación de los resultados en los estados financieros. - Informes con comentarios y recomendaciones: presentaremos

    5.276 Palabras / 22 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA: UN EXAMEN DE LA CAPACIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL EN LA EMPRESA OLYMIC JUICE CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO

    AUDITORIA FINANCIERA: UN EXAMEN DE LA CAPACIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL EN LA EMPRESA OLYMIC JUICE CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO

    Porque contienen conclusiones, es decir valores de la forma como se están llevando a cabo los bienes, las deudas, las obligaciones, las ventas, los costos y gastos empresariales. También es relevante porque el examen parcial contable facilita recomendaciones para el manejo adecuado de los recursos, los procesos, procedimientos y

    4.425 Palabras / 18 Páginas
  • Auditoria Fiscal INFONAVIT

    Auditoria Fiscal INFONAVIT

    9. los patrones que hubiesen presentado al INFONAVIT el aviso para dictaminarse, podrán desistir de concluir su dictamen, comunicándolo al INFONAVIT a través del sistema, dentro de los tres meses posteriores a la presentación del aviso. Lineamientos de Contadores Públicos: El contador público que desee dictaminar para efectos del

    1.958 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA FORENSE.

    AUDITORIA FORENSE.

    II FASE: ELABORACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoria forense definidos en la fase anterior más aquellos que se consideren necesarios para la investigación. Un aspecto importante es el sentido de oportunidad, una investigación debe durar el tiempo necesario,

    1.843 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA GUBERNAMENTAL I MÓDULO I

    AUDITORIA GUBERNAMENTAL I MÓDULO I

    Dictamen Con Salvedades Salvedades Por Desviaciones En La Aplicación De Las Normas De Información Financiera A los accionistas de la Compañía X, S.A. He examinado los Estados de Situación Financiera de la Compañía X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de

    3.976 Palabras / 16 Páginas
  • Auditoria I - NATURALEZA DE AUDITORIA.

    Auditoria I - NATURALEZA DE AUDITORIA.

    ES PODER DETERMINAR Y PODER SABER QUE LA INFORMACION QUE ESTAMOS FIRMAN ES LA CORRECTA Y SI HUBO UN ERROR ESTE NO DEBERIA HACER UN CAMBIO IMPORTANTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Y ASI REALIZAR UN AJUSTE PARA QUE LA INFORMACION FINANCIERA SEA PRESENTADO ADECUADAMENTE. OBJETIVO 4 ENUMERAR LAS CAUSAS

    985 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORÍA I ANÁLISIS SOBRE LA NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA (NÍA 300) PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

    AUDITORÍA I ANÁLISIS SOBRE LA NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA (NÍA 300) PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

    - Riesgo en auditoría: es el riesgo que tiene el auditor en emitir una opinión inapropiada, cuando los estados financieros estén presentados en forma errónea de importancia relativa. Tales resultados pueden ser de fraude o error. - Riesgo aceptable de auditoría: es la medida sobre qué tan dispuesto está

    1.042 Palabras / 5 Páginas
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