Ciencias humanas ensayos y trabajos
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Auditoria administrativa a la empresa Best SoundCard's & Company S.A
Gestión de la Productividad. Razones: - Corroborar el buen funcionamiento de la compañía - detectar las posibles fallas y solucionarlas a tiempo - La búsqueda de nuevos talentos con la finalidad de ubicarlos en posiciones directivas clave. Tipo de auditoria administrativa a realizar: Se realizara la auditoria administrativa interna
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL AREA DE RECURSOS HUMANOS "IMAGEN SERVICIO DE PINTADO Y ACABADOS EIRL”
- Estructura Orgánica [pic 2][pic 1] - Presupuesto institucional del periodo a auditar IMAGEN SERVICIO DE PINTADO Y ACABADOS EIRL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Expresado en Nuevos Soles ACTIVO Notas S/. PASIVO Y PATRIMONIO Notas S/. ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Cuentas por Cobrar
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Auditoria administrativa aplicada a la empresa ALMER
Títulos de valor[pic 5] Aceptación generalizada de intermediarios financieros de Títulos de Valor emitidos por la empresa. Capacidad de reacción[pic 6] Amplia presencia regional para entregar y atender necesidades de CEDES en menos de 24 horas en nuestros más de 20 puntos de contacto. Informática y telecomunicaciones[pic 7] Especializadas
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE DE LA EMPRESA
75 AUDITORIA ADMINISTRATIVA CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA: CA – 01 NOMBRE DEL ÁREA: Elaboro _________ Fecha _________ NOMBRE DEL AUDITADO: Reviso _________ Fecha _________ No. PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ¿En quién recae la
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Auditoria administrativa de un hotel
Anexos Obtención de la información 1ª OBSERVACION Fecha: 22 DE ABRIL DEL 2014 Y 15 DE MAYO DEL 2014 Hora: 1:30 p.m – 2:30 p.m 1° ETAPA PLANEACION OBSERVACIONES En la visita que se realizó hoy, las observaciones son las siguientes: En cuanto al recurso humano, La recepcionista no
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Auditoria administrativa El restaurante-bar
Propuesta. OBJETIVO: - Ser líder en el mercado restaurantero en todos los sistemas operativos. - Penetración en el mercado y posicionamiento de nuestra marca. - 100% satisfacción al cliente. - Crecimiento profesional y personal. Estrategias. - Implementación de etapa de planeación, misión, visión, valores y políticas de la empresa.
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Auditoria Administrativa en la empresa “Uniformes Hernández”
--------------------------------------------------------------- TÉCNICAS EMPLEADAS Se utilizaron tres tipos de técnicas para la recopilación de datos las cuales fueron: - Check list: Este método se utilizó para obtener información que se encuentra a la vista y que se considera de suma importancia dentro de la organización. - Cuestionario: Se aplicó con
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Auditoria Administrativa Equipo 6
la situación administrativa de manera apropiada tras un estudio exhaustivo de la misma, para que sirva como modelo de toma de decisiones al momento de discutir la situación actual de la entidad en cuestión. Dicho informe de auditoría es distinta a la auditoría contable, debido a que esta última solo
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA. TRABAJO ACADEMICO
- La cantidad de fallas reportadas en los años del 2015 y 2016, - Fallas en los medidores y números de empalme a los clientes. - Fallas en los componentes del equipo de alumbrado público. - Fallas en los sistemas de control de encendido del alumbrado público. - Índice
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Auditoria AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A
Felipe cieza Relación de auditores externos Gaveglio Aparicio y Asociados SCRL RELACION DE ASESORES EXTERNOS - ACTIVIDAD ECONÓMICA - objeto social - Cultivo de caña de azúcar destinada a la producción de azúcar, melaza, bagazo, alcohol y derivados, su diversificación interna y externa. - Cultivo, explotación, comercialización y producción
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AUDITORIA AL PROCESO ADMINISTRATIVO.
Elementos de la planeación: - Propósitos: La Planeación se inicia a partir de los propósitos, sirven como herramientas para desarrollar un plan estratégico. - Investigación: La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir
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Auditoria al proceso de manejo de la información resultante del proceso de calibración de equipo por la empresa INSTRUCAL LTDA
Es importante el desarrollo del proceso de auditoria como continuidad a los estándares de calidad visionados por la organización, ya que estos procesos de auditoria permiten hallar oportunidades de mejora y permite crear planes de acción aportando a la mejora continua de todo el sistema y los procesos organizacionales
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AUDITORIA AL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA EMPRESA ALKOFARMA E.I.R.L. POR EL PERIODO TERMINADO
De acuerdo a los objetivos mencionados en el presente documento, el examen a efectuarse se llevará a cabo, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria; comprendiendo la revisión selectiva de la documentación que sustenta las obligaciones tributarias de la empresa ALKOFARMA E.I.R.L. Se auditarán los como antecedentes los
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AUDITORIA AMBIENTAL A LA EMPRESA TODOMAR
Encuesta. - ¿Conoce usted las políticas ambientales de la empresa? - Si ___ - No ___ - ¿Cree que las Políticas ambientales establecidas, son las adecuadas para el cumplimiento de responsabilidad social de la empresa ante la sociedad? - Si ___ - No ___ - ¿Cree que es necesario
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AUDITORIA APLICADA EN LAS CUENTAS DE EFECTIVO
• Verificar la existencia del efectivo registrado. Las protecciones físicas del efectivo en caja es indispensable para un manejo adecuado se debe Incrementar las pruebas de saldos para verificar la integridad de los mismos. • Determinar si el cliente tiene derecho sobre el efectivo registrado. Este tiene validación de
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AUDITORIA APLICADA FASCICULO 1 AUTOEVALUACION
Es necesario que el auditor no descarte la posibilidad de algún manejo indebido, y enfoque su examen a la búsqueda expresa de desfalcos o de irregularidades. Este enfoque puede tener su origen, bien en sospecha de los dueños o de los directores o bien en simple iniciativa del auditor
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Auditoria Aplicada Plan y programa de auditoria.
8:00 Indagación personal y jefe de área Entrevistas y Observaciones Físicas realizadas por los Auditores Andrés Felipe Tobón FABIAN VARGAS 12/09/2016 8:00 Informe final Andrés Felipe Tobón Juan David Ortiz NANCY GARCIA CORTES 20/09/2016 7:30 NOTA AUDITOR LIDER (AUDITOR) JUAN DAVID ORTIZ NOMBRE Y FIRMA AUDITADO DARWIN GIANCARLO NOMBRE Y
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Auditoria AUDITOR PRINCIPIOS ETICOS
La objetividad es la capacidad de desempeñarse con imparcialidad, es un estado mental, que se exterioriza con el desempeño libre de conflicto de intereses. Existen diferentes situaciones que pueden llegar a ser una amenaza para la independencia del auditor, algunas de ellas son: -Intereses económicos: El auditor no deberá
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Auditoria basica Auditoria Conceptualizada
2.3. Clasificación funcional Del análisis de las distintas funciones del auditor interno y del auditor externo, ambos pueden dividirse en: - El examen de las operaciones o actividades. - El examen de la información contable emitida. - AUDITORIA DE OPERACIONES, OPERACIONAL U OPERATIVA 3.1. Esbozo de definición De ahora
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Auditoria Carta Dedicatoria
Objetivo General Crear un producto innovador, práctico y de un diseño agradable a la vista al mismo tiempo que sea rentable en el mercado brindando calidad y satisfacción al cliente. Objetivos Específicos - Ver distintos materiales para dar mayor satisfacción al cliente - Instalación del circuito en el tapete
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AUDITORIA CASO PRÁCTICO
Las posibles recomendaciones serian implementar nuevas opciones de pago a los proveedores como transferencias electrónicas, pagos PSE, e incluir en el manual de procedimientos de la organización el tiempo límite que debe transcurrir entre la obtención de la factura y el pago de la misma. - Aunque en el
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Auditoria Caso Yamber
Caso Yamber Antecedentes Según el semanario universidad la corporación Yanber S.A fue una empresa dedicada a la fabricación de plástico fundada en 1954, su fundadora y principales accionista Doris Yankelewitz Berger y Lena Monge Yankelewitz, esposa e hija del expresidente de Costa Rica Luis Alberto Monge, el hermano de la
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Auditoria Control Interno (AU 315)
Control Interno (Clase 8-9) Control Interno (AU 315) El control interno habla de los beneficios del control interno, todo lo que influye en el sistema de control interno Es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno Corporativo, la Administración y otros miembros del personal, diseñado para proporcionar una seguridad
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Auditoria CORPORACION DE ELECTRODOMESTICOS, S.A
Costo de Ventas 2,242,232.00 Utilidad Bruta 2,326,698.00 GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de Ventas 935,456.00 Gastos de Administración 512,436.00 Total de Gastos 1,447,892.00 Utilidad en Operación 878,806.00 OTROS GASTOS Y PRODUCTOS Gastos 305,539.00 Productos Varios 53,000.00 Gastos Netos 252,539.00 Utilidad Antes de Impuesto 626,267.00 Impuesto sobre la Renta 289,743.00 Utilidad
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AUditoria de BULTORFER S.A.
Área de sucursal Debilidades - Ausencia de una persona responsable y definitiva de la sucursal en general. - Una persona se encarga de todo el manejo de la sucursal. Superposición de funciones. - El responsable de caja es un familiar directo de los directores. - Inexistencia de un área
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Auditoria de caja chica del Restaurante RP.
- Análisis FODA. FORTALEZAS - Trabajo en equipo. - Personal amable. - Precios accesibles OPORTUNIDADES - Llegar a ser reconocidos. - Seguir ampliando el restaurante. - Lograr corregir nuestras debilidades. DEBILIDADES - Poca publicidad por parte del Restaurante. - Falta de capacitaciones del idioma inglés. - Bajo número de
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AUDITORÍA DE CALIDAD: PARTICIPANTES EN LA AUDITORIA DE CALIDAD, TIPOS DE AUDITORÍA
Y esta característica nos ayuda a la evaluación del sistema de gestión de calidad en todo el transcurso de la organización de la empresa y así verificar la eficiencia y el grado de confiabilidad y cumplimiento se da en la empresa mediante la comprobación de las actividades planteadas en
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Auditoría de Calidad: “Pagani Dycomet S.A. de C.V.”
- METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS - METODOLOGIA A EMPLEAR: - Se evaluara la forma en que el Área de Logística está cumpliendo sus objetivos, desempeñando las funciones gerenciales de planeación, organización, dirección, y control; logrando decisiones efectivas en el cumplimiento de los objetivos trazados por dicha área. - Encuestas -
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Auditoria de costos y gastos.
Las hojas de costos auxiliares e individuales del inventario de trabajo en proceso se establecen para cada orden de trabajo y se cargan con el costo incurrido en la producción de la unidad específicamente solicitada. Una vez finalizada cada orden de trabajo, sus costo se transfiere desde el inventario
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Auditoria de Crédito Bancario Nicaragüense
- Procesos de la Auditoria Financiera al rubro de Propiedad, Planta y Equipo (PPE) El proceso que sigue una auditoría financiera al rubro de Propiedad, Planta y Equipo (PPE), se resume en lo siguiente: a) Planificación del trabajo a realizar, b) Desarrollo trabajo planificado y c) Análisis y comunicación
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