Ciencias humanas ensayos y trabajos
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AUDITORÍA SIGO SEGUNDO S.A.
TERCERA: Duración.- El plazo será de 120 días laborables desde la fecha de inicio del trabajo de campo, sin embargo el presente instrumento podrá ampliarse de acuerdo a las circunstancias presentes que por fuerza mayor obliguen a extender el tiempo, siempre y cuando exista el acuerdo mutuo de las
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AUDITORIA SIMPLIFICADA ANTECEDENTES
El auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente de control de las transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una operación más eficiente y eficaz. La auditoría interna es un servicio que reporta
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AUDITORÍA SOMOS ALBO LIMITADA
QUINTA: Recursos Materiales.- Los recursos como: útiles de oficina, copias y todo tipo de materiales correrán por cuenta de la empresa SOMOS ALBOS LTDA., la misma que se compromete a prestar las facilidades para la ejecución del trabajo descrito en el presente instrumento. SEXTA: Terminación.- El presente contrato quedará
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Auditoria TI The Linde Group
Metodología aplicada 1.Estudio Preliminar o Toma de Contacto Identificar el área a ser auditada y contactar las personas encargadas del departamento para acordar la auditoria. 2. planeación Identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría 3.Ejecucion Aplicar los instrumentos y herramientas para la auditoría
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Auditoria vs revisoria fiscal
Conocer las raíces de fiscalización y auditoría, identificar su función social, determinar sus semejanzas y diferencias para dar lugar a hipótesis rigurosas de análisis y fundamentar las decisiones, ojalá las de mayor conveniencia nacional y profesional es el objetivo de estas líneas. --------------------------------------------------------------- SECCIÓN PRIMERA REFLEXIONES SOBRE LA REVISORÍA
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Auditoría y acordeonería
- ESTUDIO GENERAL: Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus estados financieros y de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinarias - ANALISIS: Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que
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AUDITORÍA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA.
Experiencia Como ya se mencionó anteriormente la experiencia es un recurso vital dentro de la auditoria administrativa pues depende del cuidado y diligencia profesional para concluir las observaciones del funcionamiento de la organización. - Conocimiento de las áreas sustantivas de la organización: contacto con las iniciativas o programas orientados
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AUDITORIA Y CONSULTORIA PT2
¿En qué áreas no se siguen los procedimientos de control interno de la empresa? Sustenta tu opinión. En las áreas de contaduría, finanzas, proveedores, clientes son varias cuentas, pero estas son las principales ya que por ejemplo mucha documentación original no se cuenta y solo ahí notas sencillas que no
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Auditoria y control de gestión
introducción * Describir la estructura y organización de la empresa * Realizar organigrama de la empresa * Nombrar y describir las acciones que se relacionan con las responsabilidades, segregación, funciones y supervisión en la organización * Nombre dos limitaciones que se presentan en el control interno de la organización *
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Auditoría y control interno
Auditoria interna o de control interno Nombre Alumno: Yolanda Marihual Nombre Asignatura: Auditoría y control interno Instituto IACC Fecha: 05 de Julio de 2021 Desarrollo Se pide: 1. Comentar la situación creada luego de la implementación del actual sistema de control, basándose en los aspectos éticos contenidos en la norma
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AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
DESARROLLO R// 2 Estimada señora Gladys según lo conversado y de acuerdo a las nuevas iniciativas que emprenderá me gustaría poder explicarle detalladamente la forma que le convendrá administrar su negocio y así lograr los objetivos que se ha impuesto. Y para su comprensión le realizaré un esquema donde le
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AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL
Tratado de hábitos y costumbres, la sociedad actual en su proceso de cambio y transformación en las diferentes áreas del conocimiento, así como de sus formas de desarrollo económico, y exige de los profesionales el cumplimiento de las normas éticas inherentes a su profesión. En el ejercicio de una
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Auditoria y control semana 4
DESARROLLO R// Según el caso analizado puedo cotejar los siguientes riesgos de los cuales considero importante a tratar: Tabla Descripción generada automáticamente (cristopher, 2022) (iacc, 2022) Considero que esta organización debería enfocar sus esfuerzos en implementar controles que permitan identificar, evaluar, manejar y controlar cualquier amenaza o debilidad las cuales
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AUDITORIA Y CONTROL.
Los sistemas de información: comprenden los sistemas y mecanismos de comunicación e información institucional, los cuales deben permitir la generación, procesamiento y transmisión de información relevante y confiable sobre las actividades y eventos externos e internos, para el oportuno conocimiento y control de las operaciones, así como para el
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AUDITORIA Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA MYPIME SUPERMERCADO AUTOSERVICIO LA ECONOMIA LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Matriz EFI Mediante la matriz EFI se obtuvo el resultado de 3.7, lo que nos indica la calificación que es una empresa muy fuerte internamente ya que está por encima del 2.5 tiene una seguridad interna a la hora de atender al cliente y así mismo tiene una capacidad
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Auditoria y los Antecedentes de la práctica.
PL-2 Proceso de aceptación del cliente Cliente:Nutrimentos Celaya, S.A. de C.V. Preparado por:J.A.M.R.Y E.G.V. YX.M.V Auditoria: 31 de Diciembre 2013 Revisado por: MFGE. Autorizado por: MFGE. Proceso de aceptación del cliente Objetivo Documentar los procesos realizados para la aceptación de Nutrimentos Celaya, S.A. de C.V como nuevo cliente del
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Auditoria Сontrol interno
DESARROLLO 1. En breves palabras explique a Don Carlos ¿Qué es el Control Interno? ¿Cuáles son sus objetivos y características? Y ¿Qué tipo de Control Interno existen y sus elementos principales? La empresa planifica, organiza y dirige su estrategia para lograr las metas establecidas; por lo tanto, el control interno
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Auditoria-iso-9001
Faunes y Faunes Limitada Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 1° Seguimiento Faunes y Faunes Limitada 01 de Julio de 2013 Información de la Empresa Nombre de la Empresa Faunes y Faunes Limitada Dirección Embajador Noel 505, San Joaquín Nº de
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AUDITORÌA. CLASIFICACIÒN DE AUDITORÌA
En la actualidad, la auditoría es considerada una de las actividades más eficaces dentro de la profesión contable, ya que sustenta, comprueba, verifica e identifica el o los primordiales errores contables. OBJETO DE LA AUDITORÌA El objeto de la auditoria es reducir el riesgo de información, lo cual disminuye
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AUDITORIA. No se puede realizar una auditoría sino existe un plan
o metodologías que deben llevarse al momento de planificar. Tener conocimiento sobre los tipos de controles que deben incluirse en la planificación de la auditoría. CONCLUSIONES Sin plan no sabríamos que hacer en ninguna circunstancia de la vida. Refiriéndonos a una auditoría siendo ésta tan delicada debido a que en
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Auditoria.Planificación de la situación significativa
¿CÓMO HACER? - Realizo las actividades de rutina. - Invito a los niños a participar en juegos tradicionales Ejemplo: la olla encantada, ubicamos a los niños encuclillados, sacamos vendedor, y la maestra compra las ollas, con la ayuda de otro niño, llevan la olla comprada y continuamos le juego,
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AUDITORIA: UN CAMINO HACIA EL MEJORAMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD.
Auditoria proceso de Selección de personal Concepto Si No ¿Se tiene en cuenta la cultura organizacional para definir las competencias de la empresa? X ¿Se tiene un mapa de competencias establecido acorde al objetivo y las estrategias corporativas de la organización? X ¿Se definen o elaboran los perfiles del
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Auditorías de Calidad y Diagramas de Gantt
La otra herramienta que seleccione fue Diagrama de Gantt porque ayuda a llevar registro de manera operativa el registro de actividades tiempo y recurso para realizar dicha actividad. “Los diagramas de Gantt son ayudas gráficas y visuales, útiles en aspectos de planificación y programación de carga de trabajo y
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AUDITORIAS INDEPENDIENTES EN APOYO DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL.
PROGRAMACION DE AUDITORIAS INDEPENDIENTES Debe formar parte o ser incorporada en el programa anual de auditoria a preparar por el organo facultado por la ley a ejercer auditoria gubernamental. Por lo que respecta al programa en sí de las auditorias independientes a practicas, habrá de ser preparado en concordancia
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AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y LA IMPORTANCIA PARA LAS PYMES EN COLOMBIA
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y LA IMPORTANCIA PARA LAS PYMES EN COLOMBIA. Las auditorías internas de calidad son una herramienta que tiene una serie de requisitos por cumplir para que esta sea legible ante los demás y que se ha venido implementando con el paso del tiempo en las organizaciones
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AUE SE DEBE EL CONTRATO ARRENDAMIENTO VEHICULO
tasas TIIE o LIBOR por 3 veces, dependiendo la moneda utilizada para el pago de los vehículo(s), computables desde la fecha en la que efectivamente se haya realizado la erogación de que se trate hasta la fecha de devolución del dinero. TERCERA. ELECCION DE VEHÍCULO (S) Y PROVEEDOR. ADQUISICIÓN Y
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Aumenta la sensación de saciedad post comida, diariamente y a largo plazo
Carbohidratos después de entrenar Debido a la naturaleza el entrenamiento glucolitico, reponer el glucógeno muscular se volvió el principal argumento para consumir carbohidratos post entrenamiento La segunda razón por la cual se consumen CHO es estimular la insulina, por su efecto sobre los aminoácidos y la degradación muscular. Consideraciones:
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Aumento de la edad para ser mayor de edad
- HIPÓTESIS No existe un criterio homogéneo relacionado con un aspecto madurativo fisiológico de las personas que indique cuándo se es mayor de edad, pero alcanzar la mayoría de edad no solo significa el poder votar en las elecciones estatales y locales, el joven también puede firmar contratos legalmente
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Aumento de los salarios como medida para contrarrestar escalada en los precios
Aumento de los salarios como medida para contrarrestar escalada en los precios. Luego de haber anunciado una sorpresa para la ciudadanía dominicana el pasado martes 7 del presente mes, el presidente constitucional de la República Dominica Luis Abinader, anunció este miércoles el reajuste de los salarios en el sector privado,
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AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL ECUADOR Y FIRMA DEL TRATADO DEL LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPE
El gobierno nacional ha invertido en investigaciones a través del INIAG Instituto de Investigación Agropecuaria para el desarrollo de una variedad de cacao fino con un aroma de alta calidad, para brindárselas a los pequeños agricultores que la puedan sembrar para luego exportar a los grandes mercados como los
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