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Ciencias humanas ensayos y trabajos

Documentos 4.921 - 4.950 de 50.828

  • AUDITORÍA I RESUMEN DE OBJETIVOS 1 AL 11 OBJETIVO 1 CONCEPTO DE AUDITORIA

    AUDITORÍA I RESUMEN DE OBJETIVOS 1 AL 11 OBJETIVO 1 CONCEPTO DE AUDITORIA

    - Diseño e instalación de sistemas de contabilidad - Asesoría en el estudio de problemas de mercado, obtención de créditos, planes de ventas, etc. - Asesoría relacionada con las declaraciones de ISLR, retención de INCE, SSO, etc. - Diseño e implantación de sistemas para el cálculo de costos industriales,

    10.322 Palabras / 42 Páginas
  • AUDITORIA II TALLER DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1

    AUDITORIA II TALLER DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1

    • Número del artículo o parte. • Descripción. • Tamaño. • Código de la unidad de medida. Al tomar el inventario de fin de año, el personal del cliente escribirá la cantidad real contada al frente de la tarjeta. Cuando todas las cuentas se han completado, la cantidad contada

    3.159 Palabras / 13 Páginas
  • Auditoria INDUSTRIA CERVCERA JAPONESA

    Auditoria INDUSTRIA CERVCERA JAPONESA

    Causas: En 1980, Kirin dominaba la industria con una participación en el mercado superior al 60%. La compañía también actuaba como líder en precios, estableciéndolos a un nivel suficientemente alto apenas para permitir que sobrevivieran los dos competidores más débiles, Asahi y Suntory. Esta disposición fue apoyada en forma

    1.687 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoria Informatica Cuestionario N°1

    Auditoria Informatica Cuestionario N°1

    10. ¿Describa la informática como modo de estructuración de las empresas? El control interno informático suele ser un órgano staff de la dirección del departamento de informática y está dotado de las personas y medios materiales proporcionados a los cometidos que se le encomiendan. La informática no es algo

    1.614 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoría INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES

    Auditoría INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES

    Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable

    1.035 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoría Interna de Calidad

    Auditoría Interna de Calidad

    Para finalizar el plan termina con el análisis de manejo de las quejas. --------------------------------------------------------------- III. DOCUMENTO N°3 [pic 11][pic 12] DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO Nº HOJA ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoría: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: ENTREVISTADOS OBSERVACIONES / NOTAS

    919 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD son aquellas en las que se evalúa la eficacia del sistema de gestión de calidad de la organización. Normalmente, se auditan sistemas de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 puesto que esta es la norma mundial que describe los requisitos de un

    450 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial

    Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial

    FERRETERIA MIAMI BEACH Ferretería Herramientas y Materiales en Línea - Carrito Ferretero TODO A TU MAYOR DISPOSICION ENCUENTRANOS EN LA CALLE 4 SUR NO 35 A 65 Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial: Nombre de la empresa: Nombre del equipo auditor: Nombre del auditor: Fecha: Lugar: ALCANCE DE

    2.031 Palabras / 9 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

    AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

    AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PRESENTADO POR DIANA CAROLINA LARGACHA MARTÍNEZ YENNY VANESA LONDOÑO ORDOÑEZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS MAYO DE 2021 AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO TUTOR: FRANCISCO JAVIER RUEDA GALVIS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA ADMINISTRACIÓN

    1.198 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria Interna Pfizer

    Auditoria Interna Pfizer

    Tipo de declaración errónea y por qué. El fraude fue de tipo contable y consistió en lo siguiente: Subregistro en la "línea de costes" (gastos de interconexión con otras empresas de telecomunicaciones) al capitalizar estos costos en el balance y no como gasto apropiadamente. Inflar los ingresos con asientos

    1.316 Palabras / 6 Páginas
  • Auditoria KIMBERLY-CLARK

    Auditoria KIMBERLY-CLARK

    2. INTRODUCCIÓN Hoy en día la valorización de esta multinacional en nuestro País Colombia ha obtenido un nivel muy alto gracias al crecimiento y evolución de la globalización económica estimulado por los tratados de libre comercio que se han firmado con varios países. Gracias a estos tratados surge la

    5.710 Palabras / 23 Páginas
  • Auditoria Licenciatura en Contaduría

    Auditoria Licenciatura en Contaduría

    - Riesgo de Control: Que es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema de Control Interno. - Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su

    4.411 Palabras / 18 Páginas
  • Auditoría Médica y Sistemas de Gestión de la Calidad

    Auditoría Médica y Sistemas de Gestión de la Calidad

    Para tener un mejor alcance sobre este tema, es necesario realizar las siguientes preguntas, que deben ser respondidas por todo personal de salud*: ¿Ha tenido alguna experiencia personal o familiar relacionada con errores médicos? ¿Cuán frecuente y serios son los errores médicos comparados con otros problemas de salud? ¿Cuáles

    4.578 Palabras / 19 Páginas
  • Auditoría Mueblería Camacho.

    Auditoría Mueblería Camacho.

    - Ítem 5.3: Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento de los ítems a y e Ítem Preguntas o Aspectos a Evaluar Hallazgos/Observaciones A Asegurarse que el sistema de gestión de la

    6.228 Palabras / 25 Páginas
  • AUDITORIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA.

    AUDITORIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA.

    4.2.2. Levantamiento de la información Es cuando se recolecta la información encontrada con anterioridad la cual tiene que ser detallada, para así poder tener una buena solución o sugerencia para la resolución de los problemas encontrados y cerciorarse de que estén incluidas las áreas que se relacionan con el

    2.619 Palabras / 11 Páginas
  • Auditoria Operativa

    Auditoria Operativa

    AUDITORIA OPERATIVA 1. DEFINICIONES Es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a las eventuales acciones correctivas, el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficiencia de sus sistemas de

    4.812 Palabras / 20 Páginas
  • AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

    AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

    La compra de materia se debe organizar y estar siempre pendiente en lo que falte o sobre puede ocasionar mal servicio para los clientes. 4. Área de Mercadeo: A pesar de que la empresa cuenta con una gran dinámica de ventas debe planear el área de mercadeo. Por falta

    857 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoria Preguntas del Sumario

    Auditoria Preguntas del Sumario

    5.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA ENTRE LOS ENFOQUES DE LA AUDITORIA QUE REALIZA ALVAREZ ANGUIANO ESTAN: a. Planeación, entrevistas previas b. Examen, asignación de puntos a evaluar c. Evaluación, ordenar y depurar d. Informe de auditoría , alcance de la auditoria e. Todas las anteriores 6.- COMPLETE a. El

    4.554 Palabras / 19 Páginas
  • Auditoria procesos de reclutamiento

    Auditoria procesos de reclutamiento

    Entrevista final: Consistirá en realizar una entrevista más estructurada donde se hacen preguntas situacionales, de conocimiento del trabajo y de simulación, podrá ser realizada por el jefe o gerente general Referencia: Este proceso consistirá en realizar llamadas telefónicas, para constatar las referencias personales y profesionales que permitan verificar la

    1.695 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoria Resumen Informe

    Auditoria Resumen Informe

    La falta de supervisión de los altos mandos a la hora del control de documentación financiera y ausencia de mecanismos o normas que regulen los procedimientos para el trasiego y confección de documentos financieros con las respectivas autorizaciones. 2.7 Incompatibilidad de funciones Se determina sobrecarga de funciones en el

    1.877 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORÍA SIGO SEGUNDO S.A.

    TERCERA: Duración.- El plazo será de 120 días laborables desde la fecha de inicio del trabajo de campo, sin embargo el presente instrumento podrá ampliarse de acuerdo a las circunstancias presentes que por fuerza mayor obliguen a extender el tiempo, siempre y cuando exista el acuerdo mutuo de las

    5.969 Palabras / 24 Páginas
  • AUDITORIA SIMPLIFICADA ANTECEDENTES

    AUDITORIA SIMPLIFICADA ANTECEDENTES

    El auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente de control de las transacciones y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que redunden en una operación más eficiente y eficaz. La auditoría interna es un servicio que reporta

    1.562 Palabras / 7 Páginas
  • AUDITORÍA SOMOS ALBO LIMITADA

    AUDITORÍA SOMOS ALBO LIMITADA

    QUINTA: Recursos Materiales.- Los recursos como: útiles de oficina, copias y todo tipo de materiales correrán por cuenta de la empresa SOMOS ALBOS LTDA., la misma que se compromete a prestar las facilidades para la ejecución del trabajo descrito en el presente instrumento. SEXTA: Terminación.- El presente contrato quedará

    5.987 Palabras / 24 Páginas
  • Auditoria TI The Linde Group

    Auditoria TI The Linde Group

    Metodología aplicada 1.Estudio Preliminar o Toma de Contacto Identificar el área a ser auditada y contactar las personas encargadas del departamento para acordar la auditoria. 2. planeación Identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría 3.Ejecucion Aplicar los instrumentos y herramientas para la auditoría

    4.272 Palabras / 18 Páginas
  • Auditoria vs revisoria fiscal

    Auditoria vs revisoria fiscal

    Conocer las raíces de fiscalización y auditoría, identificar su función social, determinar sus semejanzas y diferencias para dar lugar a hipótesis rigurosas de análisis y fundamentar las decisiones, ojalá las de mayor conveniencia nacional y profesional es el objetivo de estas líneas. --------------------------------------------------------------- SECCIÓN PRIMERA REFLEXIONES SOBRE LA REVISORÍA

    45.668 Palabras / 183 Páginas
  • Auditoría y acordeonería

    Auditoría y acordeonería

    - ESTUDIO GENERAL: Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus estados financieros y de los rubros y partidas importantes, significativas o extraordinarias - ANALISIS: Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que

    866 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORÍA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA.

    AUDITORÍA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA.

    Experiencia Como ya se mencionó anteriormente la experiencia es un recurso vital dentro de la auditoria administrativa pues depende del cuidado y diligencia profesional para concluir las observaciones del funcionamiento de la organización. - Conocimiento de las áreas sustantivas de la organización: contacto con las iniciativas o programas orientados

    1.677 Palabras / 7 Páginas
  • AUDITORIA Y CONSULTORIA PT2

    AUDITORIA Y CONSULTORIA PT2

    ¿En qué áreas no se siguen los procedimientos de control interno de la empresa? Sustenta tu opinión. En las áreas de contaduría, finanzas, proveedores, clientes son varias cuentas, pero estas son las principales ya que por ejemplo mucha documentación original no se cuenta y solo ahí notas sencillas que no

    769 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoria y control de gestión

    Auditoria y control de gestión

    introducción * Describir la estructura y organización de la empresa * Realizar organigrama de la empresa * Nombrar y describir las acciones que se relacionan con las responsabilidades, segregación, funciones y supervisión en la organización * Nombre dos limitaciones que se presentan en el control interno de la organización *

    1.555 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoría y control interno

    Auditoría y control interno

    Auditoria interna o de control interno Nombre Alumno: Yolanda Marihual Nombre Asignatura: Auditoría y control interno Instituto IACC Fecha: 05 de Julio de 2021 Desarrollo Se pide: 1. Comentar la situación creada luego de la implementación del actual sistema de control, basándose en los aspectos éticos contenidos en la norma

    926 Palabras / 4 Páginas
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