Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Ciencias humanas ensayos y trabajos

Documentos 4.921 - 4.950 de 50.928

  • AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

    AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA

    - Examen de la documentación relacionada con las obras civiles financiadas con recursos del Programa según el reglamento operativo. - Verificar si las contrataciones se efectuaron de acuerdo a las modalidades de contratación establecidas el reglamento operativo - Comprobar el cumplimiento del contrato por parte de los consultores. -

    3.451 Palabras / 14 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA I .

    AUDITORIA FINANCIERA I .

    Las afirmaciones pueden clasificarse en: 1.- Expuestas o indicadas: que, a su vez, pueden ser - Afirmativas: Ejemplo: Bienes de Cambio: Materias Primas $1.000.- (Afirmativo). - Negativas: Ejemplo: Bienes inmateriales: no existen. 2.- Implícitas: cuando de un grupo se supone la existencia de una serie de cuentas. Ejemplo: “Créditos:

    2.760 Palabras / 12 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A LA EMPRESA MACROPARTES DE COLOMBIA S.A

    AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A LA EMPRESA MACROPARTES DE COLOMBIA S.A

    - Ofrecer información a terceros interesados. - Fuente de información para la toma de decisiones financieras y estratégicas a partir de esta. El estado de resultados resume las transacciones correspondientes a los ingresos generados por el ente económico, así como los costos y gastos incurridos a lo largo de

    4.429 Palabras / 18 Páginas
  • Auditoria financiera.

    Auditoria financiera.

    INFORMES Parte importante de nuestros servicios, será la comunicación en relación con las funciones desarrolladas, para lo cual emitiremos los siguientes informes: - Informe sobre los estados financieros: dictamen acerca de la razonabilidad y presentación de los resultados en los estados financieros. - Informes con comentarios y recomendaciones: presentaremos

    5.276 Palabras / 22 Páginas
  • AUDITORIA FINANCIERA: UN EXAMEN DE LA CAPACIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL EN LA EMPRESA OLYMIC JUICE CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO

    AUDITORIA FINANCIERA: UN EXAMEN DE LA CAPACIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL EN LA EMPRESA OLYMIC JUICE CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO

    Porque contienen conclusiones, es decir valores de la forma como se están llevando a cabo los bienes, las deudas, las obligaciones, las ventas, los costos y gastos empresariales. También es relevante porque el examen parcial contable facilita recomendaciones para el manejo adecuado de los recursos, los procesos, procedimientos y

    4.425 Palabras / 18 Páginas
  • Auditoria Fiscal INFONAVIT

    Auditoria Fiscal INFONAVIT

    9. los patrones que hubiesen presentado al INFONAVIT el aviso para dictaminarse, podrán desistir de concluir su dictamen, comunicándolo al INFONAVIT a través del sistema, dentro de los tres meses posteriores a la presentación del aviso. Lineamientos de Contadores Públicos: El contador público que desee dictaminar para efectos del

    1.958 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA FORENSE.

    AUDITORIA FORENSE.

    II FASE: ELABORACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA FORENSE En esta fase se ejecutan los procedimientos de auditoria forense definidos en la fase anterior más aquellos que se consideren necesarios para la investigación. Un aspecto importante es el sentido de oportunidad, una investigación debe durar el tiempo necesario,

    1.843 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA GUBERNAMENTAL I MÓDULO I

    AUDITORIA GUBERNAMENTAL I MÓDULO I

    Dictamen Con Salvedades Salvedades Por Desviaciones En La Aplicación De Las Normas De Información Financiera A los accionistas de la Compañía X, S.A. He examinado los Estados de Situación Financiera de la Compañía X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de

    3.976 Palabras / 16 Páginas
  • Auditoria I - NATURALEZA DE AUDITORIA.

    Auditoria I - NATURALEZA DE AUDITORIA.

    ES PODER DETERMINAR Y PODER SABER QUE LA INFORMACION QUE ESTAMOS FIRMAN ES LA CORRECTA Y SI HUBO UN ERROR ESTE NO DEBERIA HACER UN CAMBIO IMPORTANTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. Y ASI REALIZAR UN AJUSTE PARA QUE LA INFORMACION FINANCIERA SEA PRESENTADO ADECUADAMENTE. OBJETIVO 4 ENUMERAR LAS CAUSAS

    985 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORÍA I ANÁLISIS SOBRE LA NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA (NÍA 300) PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

    AUDITORÍA I ANÁLISIS SOBRE LA NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA (NÍA 300) PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

    - Riesgo en auditoría: es el riesgo que tiene el auditor en emitir una opinión inapropiada, cuando los estados financieros estén presentados en forma errónea de importancia relativa. Tales resultados pueden ser de fraude o error. - Riesgo aceptable de auditoría: es la medida sobre qué tan dispuesto está

    1.042 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORÍA I RESUMEN DE OBJETIVOS 1 AL 11 OBJETIVO 1 CONCEPTO DE AUDITORIA

    AUDITORÍA I RESUMEN DE OBJETIVOS 1 AL 11 OBJETIVO 1 CONCEPTO DE AUDITORIA

    - Diseño e instalación de sistemas de contabilidad - Asesoría en el estudio de problemas de mercado, obtención de créditos, planes de ventas, etc. - Asesoría relacionada con las declaraciones de ISLR, retención de INCE, SSO, etc. - Diseño e implantación de sistemas para el cálculo de costos industriales,

    10.322 Palabras / 42 Páginas
  • AUDITORIA II TALLER DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1

    AUDITORIA II TALLER DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1

    • Número del artículo o parte. • Descripción. • Tamaño. • Código de la unidad de medida. Al tomar el inventario de fin de año, el personal del cliente escribirá la cantidad real contada al frente de la tarjeta. Cuando todas las cuentas se han completado, la cantidad contada

    3.159 Palabras / 13 Páginas
  • Auditoria INDUSTRIA CERVCERA JAPONESA

    Auditoria INDUSTRIA CERVCERA JAPONESA

    Causas: En 1980, Kirin dominaba la industria con una participación en el mercado superior al 60%. La compañía también actuaba como líder en precios, estableciéndolos a un nivel suficientemente alto apenas para permitir que sobrevivieran los dos competidores más débiles, Asahi y Suntory. Esta disposición fue apoyada en forma

    1.687 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoria Informatica Cuestionario N°1

    Auditoria Informatica Cuestionario N°1

    10. ¿Describa la informática como modo de estructuración de las empresas? El control interno informático suele ser un órgano staff de la dirección del departamento de informática y está dotado de las personas y medios materiales proporcionados a los cometidos que se le encomiendan. La informática no es algo

    1.614 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoría INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES

    Auditoría INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES

    Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable

    1.035 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoría Interna de Calidad

    Auditoría Interna de Calidad

    Para finalizar el plan termina con el análisis de manejo de las quejas. --------------------------------------------------------------- III. DOCUMENTO N°3 [pic 11][pic 12] DEPARTAMENTO, ÁREA O PROCESO AUDITADO Nº HOJA ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoría: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: ENTREVISTADOS OBSERVACIONES / NOTAS

    919 Palabras / 4 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD son aquellas en las que se evalúa la eficacia del sistema de gestión de calidad de la organización. Normalmente, se auditan sistemas de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 puesto que esta es la norma mundial que describe los requisitos de un

    450 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial

    Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial

    FERRETERIA MIAMI BEACH Ferretería Herramientas y Materiales en Línea - Carrito Ferretero TODO A TU MAYOR DISPOSICION ENCUENTRANOS EN LA CALLE 4 SUR NO 35 A 65 Auditoría interna del plan estratégico de seguridad vial: Nombre de la empresa: Nombre del equipo auditor: Nombre del auditor: Fecha: Lugar: ALCANCE DE

    2.031 Palabras / 9 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

    AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

    AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PRESENTADO POR DIANA CAROLINA LARGACHA MARTÍNEZ YENNY VANESA LONDOÑO ORDOÑEZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS MAYO DE 2021 AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO TUTOR: FRANCISCO JAVIER RUEDA GALVIS FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA ADMINISTRACIÓN

    1.198 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria Interna Pfizer

    Auditoria Interna Pfizer

    Tipo de declaración errónea y por qué. El fraude fue de tipo contable y consistió en lo siguiente: Subregistro en la "línea de costes" (gastos de interconexión con otras empresas de telecomunicaciones) al capitalizar estos costos en el balance y no como gasto apropiadamente. Inflar los ingresos con asientos

    1.316 Palabras / 6 Páginas
  • Auditoria KIMBERLY-CLARK

    Auditoria KIMBERLY-CLARK

    2. INTRODUCCIÓN Hoy en día la valorización de esta multinacional en nuestro País Colombia ha obtenido un nivel muy alto gracias al crecimiento y evolución de la globalización económica estimulado por los tratados de libre comercio que se han firmado con varios países. Gracias a estos tratados surge la

    5.710 Palabras / 23 Páginas
  • Auditoria Licenciatura en Contaduría

    Auditoria Licenciatura en Contaduría

    - Riesgo de Control: Que es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema de Control Interno. - Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su

    4.411 Palabras / 18 Páginas
  • Auditoría Médica y Sistemas de Gestión de la Calidad

    Auditoría Médica y Sistemas de Gestión de la Calidad

    Para tener un mejor alcance sobre este tema, es necesario realizar las siguientes preguntas, que deben ser respondidas por todo personal de salud*: ¿Ha tenido alguna experiencia personal o familiar relacionada con errores médicos? ¿Cuán frecuente y serios son los errores médicos comparados con otros problemas de salud? ¿Cuáles

    4.578 Palabras / 19 Páginas
  • Auditoría Mueblería Camacho.

    Auditoría Mueblería Camacho.

    - Ítem 5.3: Se evidencia según la visita realizada el 23/02/16 que dentro del área de Producción no se cumplen con los parámetros establecidos para el cumplimiento de los ítems a y e Ítem Preguntas o Aspectos a Evaluar Hallazgos/Observaciones A Asegurarse que el sistema de gestión de la

    6.228 Palabras / 25 Páginas
  • AUDITORIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA.

    AUDITORIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA.

    4.2.2. Levantamiento de la información Es cuando se recolecta la información encontrada con anterioridad la cual tiene que ser detallada, para así poder tener una buena solución o sugerencia para la resolución de los problemas encontrados y cerciorarse de que estén incluidas las áreas que se relacionan con el

    2.619 Palabras / 11 Páginas
  • Auditoria Operativa

    Auditoria Operativa

    AUDITORIA OPERATIVA 1. DEFINICIONES Es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a las eventuales acciones correctivas, el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficiencia de sus sistemas de

    4.812 Palabras / 20 Páginas
  • AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

    AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

    La compra de materia se debe organizar y estar siempre pendiente en lo que falte o sobre puede ocasionar mal servicio para los clientes. 4. Área de Mercadeo: A pesar de que la empresa cuenta con una gran dinámica de ventas debe planear el área de mercadeo. Por falta

    857 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoria Preguntas del Sumario

    Auditoria Preguntas del Sumario

    5.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA ENTRE LOS ENFOQUES DE LA AUDITORIA QUE REALIZA ALVAREZ ANGUIANO ESTAN: a. Planeación, entrevistas previas b. Examen, asignación de puntos a evaluar c. Evaluación, ordenar y depurar d. Informe de auditoría , alcance de la auditoria e. Todas las anteriores 6.- COMPLETE a. El

    4.554 Palabras / 19 Páginas
  • Auditoria procesos de reclutamiento

    Auditoria procesos de reclutamiento

    Entrevista final: Consistirá en realizar una entrevista más estructurada donde se hacen preguntas situacionales, de conocimiento del trabajo y de simulación, podrá ser realizada por el jefe o gerente general Referencia: Este proceso consistirá en realizar llamadas telefónicas, para constatar las referencias personales y profesionales que permitan verificar la

    1.695 Palabras / 7 Páginas
  • Auditoria Resumen Informe

    Auditoria Resumen Informe

    La falta de supervisión de los altos mandos a la hora del control de documentación financiera y ausencia de mecanismos o normas que regulen los procedimientos para el trasiego y confección de documentos financieros con las respectivas autorizaciones. 2.7 Incompatibilidad de funciones Se determina sobrecarga de funciones en el

    1.877 Palabras / 8 Páginas
Buscar
Búsqueda avanzada